同学你好,你是想用多扣的个税冲减多支付的工资5元吗
老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
计提工资时候,工资上的个人所得税需要计提吗 科目可以写 计提时。 借 其他应收款~个人所得税 待 应付职工薪酬~个人所得税 银行扣款 借 应付职工薪酬~个人所得群 贷 银行存款 扣员工的时候 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~ 这样可以吗 还是就是写 借 应交税费~代扣个人所得税!??
多计提个税如何冲减分录 计提时: 借:管理费用-管理人员职工薪酬 10000 贷:应付职工薪酬-职工工资 10000 冲减时: 借:应交税费-应交个人所得税 4.80 贷:银行存款-银基工RMB7757 4.80 借:应付职工薪酬-职工工资 0.60 贷:应交税费-应交个人所得税 0.60 可是钱已经支付给个人了,也就个人的部分少扣了0.6元
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人)
从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表应交税费-个人所得税贷方余额200,(是前期从工资里多扣的)个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人),
老师:您好,残疾人就业保障金里面上年在职职工工资总额:这个数是:1月到12月相加填写吗?
老师好,请问这个协会需要工商年报吗?或者在另外哪个平台年检麻烦说一下,谢谢
企业中标农田建设工程,收到农田服务中心款
老师,收到退还的支付含税货款113,但是销售方没有给开具红字发票,什么时候需要进项进项税额转出?收到退货款含税金额是113,当时抵扣的进项税额是13,并且也结转了成本100,请现在写一下具体的分录 ,现在不进项转出的话,13的差额计入什么科目?
职工安全培训费,可以入管理费用-工会经费 贷银行存款吗
老师,供应商用个体户开票,但是没有对公账户,货款能不能转到私人账户
补缴2021年企业所得税,如何操作?
请问 开家长,拿着学校的通知,是不是可以要求单位不能扣工资?
上个月开给个人的普通发票,这个月可以红冲吗?
老师 我们公司搞夜市宣传活动,和街道办,联合第三方演出公司合作的,现在钱要打给街道,街道再转给第三方,街道不出合同发票,要怎么处理做账