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从基本工资里多扣出来的个税有200元。科目余额表应交税费-个人所得税贷方余额200,(是前期从工资里多扣的)个人所得税贷方有200元。在2023年12月发放工资时,给职工多发了5元。基本工资应该发9000元,实际发放9005元。做分录可不可以为:计提时:借业务活动费用9000贷应付职工薪酬9000。支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。然后剩余多的个税,借个人所得税105贷其他应付款105还是说先将多余的个税借个人所得税200贷其他应付款200计提工资借业务活动费9000贷应付职工薪酬9000支付工资时借应付职工薪酬9000其他应付款5贷银行存款9005可以这样调整账目嘛?(自己理解的就是多扣的个税再还给个人),

2024-01-11 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 22:15

同学你好,你是想用多扣的个税冲减多支付的工资5元吗

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相关问题讨论
同学你好,你说的是应交税费应交个人所得税余额吗
2024-01-11
同学你好,你是想用多扣的个税冲减多支付的工资5元吗
2024-01-11
你好; 你这样做 都不平的哇;  支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。  ;这笔借方还要走其他应收款 5才行的;  。个税你后面要退给员工不
2024-01-11
不是 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-11-02
少扣,这个下次扣吗,不扣公司承担,借营业外支出 贷应交税费-应交个人所得税 0.60
2020-12-30
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