你好,是可以退的,要去税务局申请退税 报税的时候 就按往常的那种申报
请问老师公司可以去税务局代开普票吗,代开的时候和会和专票一样预缴税金吗
老师,小规模纳税人,代开专票作废,预缴的税退回,包括附加税,因为有280的服务费,还有需要缴纳的118.12的增值税,这个差额91.88的附加税也退回了,我该怎么做?
老师,税局代开专票,作废了。预缴的税金及附加可以退吗?报税的时候怎么体现?
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
小规模在税务局代开了专票,也在代开时扣缴了增值税和附加税,季度申报的时候增值税填完了,也显示了预缴,但是附加税没看见有,那附加税的表要填写吗
里面的芊芊套卡的 2 万的是我的钱 里面的总垫付是我的钱(总垫付的钱加上了这 2 万块块钱套卡的钱) 然后总工资 100612 里有我的5880 元是我的工资,还有一个是我另一个朋友的工资 12388 他的总收入 161249 其中有130,202已经转到了我卡上 我按这个道理算,我只再付出来6000多就可以了 平这个帐 但是我现在这么一算,我还要出一万多,我搞不灵清,我这个是哪里出问题了? 所以想请教一下,老师给一个思路
线下已经在报名点报名了会计学堂中级口碑班,如果升级为VIP协议班,请问老师是不是补齐差价即可
老师,我注销的时候,其他应付款弥补完以前年度亏损要按25%交所得税,这个我可以理解,然后我账面还有600的货币资金,管理员让我按20%交股息红利,是这样么。
以完成一定工作任务为期限的劳动合同因任务完成而终止,这个属于正常完成工作任务而结束的工作,为什么要给补偿呢?
老师这题我做对了,但是不懂原理,我不明白这个代扣代缴的个税不就是从工资里面扣的吗?为啥应付职工薪酬不包括它呢?怎么理解这个逻辑,我有点绕不过来了。
合伙企业经营所得税C表是个人去报还是企业的会计?
老师,公司收到餐票,还没给钱 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-A 过几个月,拿已开发票过来报销 借:应付账款-A 贷:其他应付款-B员工 好像哪里不对一样
我怎么记得这个好像是看交货的时间节点来确定购买价款?不一定是现值也不一定是终值
老师,签订私车公用协议,车辆的日常维修费,保养费,年检费,公司也承担吗?
请问如何理解企业代扣代缴个人所得税,贷方记“应交税费-应交个人所得税”?意思是企业从职工工资里面扣了个人所得税,但是“要上交给国家的个税”这个负债增加了吗?
在季度申报附加税表的时候,用不用体现这笔退税的。
你好 申报附加税的时候 这个附加已经缴纳的 要在已交税金里 体现
老师,已交税金那一栏是灰色的,不能填写数据。是不是我哪里操作有问题?
您的退税是不是已经办理了
还没有,还没做季度申报,需要我先申报完再去税局做退税办理吗?
嗯嗯 你先申报 然后再去办理退税
但是附加税不知道怎么填写,可以不填直接申报吗?
您本季度开票金额有没有超过三十万
没有超过,但是有税局代开专票,并且预缴了。还有作废需要退税的
没有超的话 去掉预交的增值税,你们是不用在交增值税的,您现在直接零申报附加税 然后去办理退税