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老师,我们之前本月预缴了印花税156 这个月印花税申报表我们的印花税是180 但在填表时候,本期已缴税额那156填写不了,提示本期已缴税款不能大于纳税人的已缴税款 0 这是为什么

2020-10-13 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-13 09:15

识别不了,这个不能自己填写,你需要看是不是需要去税局大厅申报,还是按这个减掉之后去申报不,你问下你税局,看是不是把之前预缴这个算计税依据减掉之后再去交剩下的

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快账用户7429 追问 2020-10-13 11:54

老师,这个月我的增值税全部抵扣了,那附加税还用交吗?

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:08

需要,印花税按合同,不是按增值税,

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:08

提示本期已缴税款不能大于纳税人的已缴税款 0 你之前计税依据是不是没有填写?

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:09

这个印花税按合同和发票是不是对应税目,不是看增值税

这个印花税按合同和发票是不是对应税目,不是看增值税
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快账用户7429 追问 2020-10-13 12:12

我问的是附加税

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:21

,我们之前本月预缴了印花税156 这个月印花税申报表我们的印花税是180 但是你这个印花税?

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齐红老师 解答 2020-10-13 12:22

没有需要交增值税附加税不需要交,

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识别不了,这个不能自己填写,你需要看是不是需要去税局大厅申报,还是按这个减掉之后去申报不,你问下你税局,看是不是把之前预缴这个算计税依据减掉之后再去交剩下的
2020-10-13
你好,把这个截图放上来看看是不是其他地方填错了
2020-12-02
是的 那你问下税务局那边能给你们添加不
2020-09-11
你好,同学。 你看你预交的金额和这里的金额是否冲突了,这里是这两处不一致,勾稽关系 不成立导致的。
2020-10-08
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
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