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已预缴的印花税,在申报印花税抵减怎么不行 ,是在本期已缴税款这个吗?我输入后就说需小于等于本品目最大已缴数0,当我填负数的时候,又跳出来说需大于等于0

已预缴的印花税,在申报印花税抵减怎么不行 ,是在本期已缴税款这个吗?我输入后就说需小于等于本品目最大已缴数0,当我填负数的时候,又跳出来说需大于等于0
已预缴的印花税,在申报印花税抵减怎么不行 ,是在本期已缴税款这个吗?我输入后就说需小于等于本品目最大已缴数0,当我填负数的时候,又跳出来说需大于等于0
2020-09-11 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-11 19:34

是的 那你问下税务局那边能给你们添加不

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快账用户4564 追问 2020-09-11 19:35

这个是系统问题是吗?

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齐红老师 解答 2020-09-11 19:36

你好,应该是系统滞后的原因。

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是的 那你问下税务局那边能给你们添加不
2020-09-11
你好!已经交过印花税的,不用交了。直接0申报就好了
2020-09-10
识别不了,这个不能自己填写,你需要看是不是需要去税局大厅申报,还是按这个减掉之后去申报不,你问下你税局,看是不是把之前预缴这个算计税依据减掉之后再去交剩下的
2020-10-13
30蓝和25栏填写一样的就可以的。这里是缓交,你们实际已经缴纳了,只不过是政策不允许缴纳,正常做就可以的。
2021-12-03
您好,现在开具发票了,也就是无票收入填写负数,开票收入填写正数。开票入账,正常做凭证,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2020-07-18
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