同学你好 之前有将货物给客户么; 还是只是收了款,现在将款退回呢;
没有开发票,客户已付款一万元,后来客户又退货了,发票未开,应该怎么做会计分录?
老师,退给客户的货款没有开发票,对公退的,怎么做分录啊
老师收到一笔货款没有开票,可能要退给客户,这个怎么做分录呢!
老师,公司卖出去的货产生退货退款了,开了负数发票,钱也退给客户了,这个分录怎么做?
客户退货,我们给客户打退货款*万,应该做什么账务处理麻烦写一下全部分录 1,如果开了发票 2,如果没有开发票 请分别写全这两种情况分录
老师 我们委托印刷厂印书 现在我收到合同和入库单 发票没收到。我按合同签订金额做入库 借:库存商品/图书 贷:合同负债/A公司 等到收到发票时 我在做分录 借:合同负债 贷:应付账款 可以吗?
老师,合同由分公司签,开票和付款都是总公司,对方不愿意提供代付或关联说明,这个怎么办呢,不然业务就得黄了
你好,请问在快账软件里想手动填明细账期初余额在哪填?
老师我是新来的会计 已经添加办税人了,那个人用户密码那里要怎么填呢
老师,转出进项税额的会计分录怎么做
1、申报个税,发现有两个员工去年入职时间不对,中间少报几个月个税,现在还能更正吗?如何更正入职时间,有没有影响? 2、年终奖有1W 合并报个税需要个税,(因为未满一年不扣除6万)怎么调整? 3、员工每月工资3500元,年终奖1W。
老师,我有几个问题需要您解答,一个是税收筹划的问题,我不了解这块,也不知道怎样筹划?第二个是计算缴纳多少增值税的问题,这个我不知道怎么弄?
104000期间费用明细表里,怎么没有电费这一项呢,管理费用里面有个电费我填到哪里呢
老师,请问一下收到代账公司开的代账服务费专票可以抵扣的吧
个体工商户租门市,电表是房东的名字,供电局开的电费发票也是房东的名字,怎么做成本费用记账?
其实是没退货,别的原因需要退给客户款,备注写的是退货款,退给个人了
同学你好,如果客户是企业,需要对方出委托个人收款的证明,然后冲减对方的往来账 借,应付账款等 贷,银行存款