你好 借银行存款贷预收账款
老师,退给客户的货款没有开发票,对公退的,怎么做分录啊
老师收到一笔货款没有开票,可能要退给客户,这个怎么做分录呢!
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师,我要退客户一笔货款2500元,退款手续费5元 这笔分录要怎么做
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的
您好!国内代理运输服务税率是多少
老师,营业执照上面没有标明正本、副本。 那么就是说这个营业执照就只有一张, 没有正副本,对吗?
请问一下老师,今年的工资的计算方式还是之前的每年平均天数21.75计算吗,还是有改动
老师您好,现在从财务公司接账,她们以前财务软件的账不能直接导入现在的财务软件,这怎么弄能衔接好呢
请问老师,报税的时候工会经费这一栏不是填员工的总工资吗,现在老板把所有人的工资都发了,就他自己老婆的工资没发,经济紧张,现在我不确定他发不发,工会经费这一栏能去掉他老婆的工资吗,等到后面如果又发了,我在报税期前再更改可以吗?或者我在下个月补上可以吗
老师你好,我们是高新技术企业,2024年底通过的,为啥汇算清缴证书编号那里不让填写
制造业,再有进销存系统软件的情况下,仓库的盘库步骤是什么样的
如果进项税合计500.免税按比例转出120.56,但分别算转到管理费20.55,转到制造费100,进位差的0.01,是按合计120.56算,还是按分别计算120.55算
你好老师,1月份进项票不够,需要多交好多税,我可以先申报,不交税,下个月多开点进项来冲减上个月税款吗?
到时候退了就借预收贷银行
你好 是的 这么么做的
结转成本是每个月必须结转吗?
不是 有收入的那个月才可以
比如我销售这款产品这个收入到账了才结转是不
你好 你确认了收入就可以结转
款项还有一部分没有到也可以结转吗?
可以 只要做了收入的可以
郭老师7月销售的产品,然后我们7月开了销项票但是进项票9月才给我们这个怎么做呢!
七月份借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品
九月份借应付帐款贷库存商品 借主营业务成本负数贷库存商品负数 借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品
但是货款我们10才打给对方公司
货款9月打的
郭老师是这样不
你好 分录可以这么做的
这样是对的吗?
是的 你好 对的 可以的