同学你好 8月付款计入预付账款,然后9月交了车购税,办完所有手续后,转入固定资产 借,预付账款 贷,银行存款 借,固定资产 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款等
公司8月底上海提的新车发票属8月,9月初回南通交的购置税,那么我这个固定资产怎么计入? 8月份帐上以车价计入的话,我9月交的购置税就不能计入到固定资产了吗?只能记管理费用?
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
21年9月份购入一台固定资产16290.27提了10个月的累计折旧2579.3元,净值还剩13710.37。今年8月份开了红冲发票进来,重新开一台型号不同的进来,补差价含税192元。那我现在要怎么做分录,已提的折旧怎么办?
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
1、资产折旧,一季度享受一次性扣除,二、三、四季度为什么还要再填报这个折旧的报税表?这个地方没懂 2、一次性扣除,是把这300万在季度报税时,利润中扣除300万,可以少交企业所得税的意思吗?
应收账款,应收票据冲销了,这个客户没有应收账款了,但是收到票据是第三方兑现金出来的,要怎么做账
老师,我面试金属制造业(五金)的会计,在本学堂看哪个课最合适,谢谢
老师,你好,我新办了营业执照,想开发票,是需要去税务大厅税务登记吗
这个城镇垃圾处理费应该怎么申报,应缴费基数应该填多少?
老师,员工个人承担的社保费 是不是要计入应付职工薪酬里
老师,我想问一下,就是我正常个税上面报了多少工资,我就计提多少是吧
老师您好,请问汇算清缴资产折旧表,1.单位用汽车是选飞机火车等以外的运输工具那栏?2.以前年度已经折完的折旧,此表还用填吗?要是填是不是只填原值和累计折旧,本年度不用填,谢谢
老师你好,我是总账会计,公司新招一名成本核算员在车间,请问我需要让她做哪些工作呢,先从哪里下手呢
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不用因为车子8月份就临牌上路而在9月份的项目就要做折旧吧? 在9月份计入固定资产的话,那需要在11月初做10月份帐的时候才做第一次折旧?
同学你好 不用因为车子8月份就临牌上路而在9月份的项目就要做折旧吧?——不用的 在9月份计入固定资产的话,那需要在11月初做10月份帐的时候才做第一次折旧?——对的,如果是9月计入固定资产,是从10月开始计提折旧 ;
目前我们的账目是把车辆发票做在8月帐上入固定资产,购置税在9月帐上入管理费用,并在9月份帐上做了第一次折旧。账务是一定要把固定资产加上购置税挪到9月吗?公司是我自己的,我们开的是3个点的票,不做进项抵扣,哪种更合适?
同学你好 如果8月已经计入固定资产,这个购置税在9月可以计入管理费用; 公司是我自己的,我们开的是3个点的票,不做进项抵扣,哪种更合适?——没有理解这个意思呢;