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公司8月底上海提的新车发票属8月,9月初回南通交的购置税,那么我这个固定资产怎么计入? 8月份帐上以车价计入的话,我9月交的购置税就不能计入到固定资产了吗?只能记管理费用?

2020-10-12 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-12 10:12

同学你好 8月付款计入预付账款,然后9月交了车购税,办完所有手续后,转入固定资产 借,预付账款 贷,银行存款 借,固定资产 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款等

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快账用户1216 追问 2020-10-12 10:25

不用因为车子8月份就临牌上路而在9月份的项目就要做折旧吧? 在9月份计入固定资产的话,那需要在11月初做10月份帐的时候才做第一次折旧?

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齐红老师 解答 2020-10-12 10:27

同学你好 不用因为车子8月份就临牌上路而在9月份的项目就要做折旧吧?——不用的 在9月份计入固定资产的话,那需要在11月初做10月份帐的时候才做第一次折旧?——对的,如果是9月计入固定资产,是从10月开始计提折旧 ;

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快账用户1216 追问 2020-10-12 16:44

目前我们的账目是把车辆发票做在8月帐上入固定资产,购置税在9月帐上入管理费用,并在9月份帐上做了第一次折旧。账务是一定要把固定资产加上购置税挪到9月吗?公司是我自己的,我们开的是3个点的票,不做进项抵扣,哪种更合适?

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齐红老师 解答 2020-10-12 16:57

同学你好 如果8月已经计入固定资产,这个购置税在9月可以计入管理费用; 公司是我自己的,我们开的是3个点的票,不做进项抵扣,哪种更合适?——没有理解这个意思呢;

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同学你好 8月付款计入预付账款,然后9月交了车购税,办完所有手续后,转入固定资产 借,预付账款 贷,银行存款 借,固定资产 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款等
2020-10-12
你好, 1,借:固定资产(车价加税等) 贷:银行存款 其他应付款 2.是的
2020-09-22
你好,那你在这个月的报表上,你重新做凭证,增加这个固定资产,增加上再重新做一遍处理固定资产的凭证。
2022-09-20
您好,开了红冲发票进来,重新开一台型号不同的进来,是更换了设备还是?
2022-09-27
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