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老师,9月份开错了一张发票,对方没认证,给退回了,我需要做红冲吗?账务怎么处理呢,会计分录怎么做呢,9月的我还没结账

2020-10-10 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 09:50

您好 已经跨月了 9正常的账务处理 10月份再开具红字发票

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快账用户8104 追问 2020-10-10 09:55

10月份我开红字发票, 账务冲红, 重新开的在记一遍账就行是吧?

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齐红老师 解答 2020-10-10 09:56

是的 10月份开红字发票, 账务冲红, 重新开的再记一遍账就行

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快账用户8104 追问 2020-10-10 09:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:06

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 已经跨月了 9正常的账务处理 10月份再开具红字发票
2020-10-10
是的 自己打印留存的
2020-10-12
勤奋可爱的同学您好,您的理解正确!将原来的收入和结转成本的分录都对冲。
2020-11-01
会计分录和10月的一模一样,就是把金额改成负数即可
2020-12-01
同学,你好 9月份,先红冲之前的分录,再根据新开的发票重新做
2024-10-11
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