从现在开始建 账,从零起步。
个体工商户,以前核定征收,现在要变成查账征收,对本个体户有什么影响?需要缴纳的税款会变多吗
以前外账没有做过公户的银行存款,现在盘点公户银行存款多出来有5万多,涉及以前年度3年的钱,问问怎么调账,做账呢?咨询一下如果查到有7000元是2017年没有做账,有4万多是银行存款做成现金,都涉及跨年呢?怎么调账?
个体工商户2013年成立 以前没帐 现在变成查账征收 怎么建账呢 之前对公账户银行存款有三十多块钱
老师,现在问题,个体工商户,成立于2018年5月、查账征收性质,以前没有做账,有报季度报表,现在成本这块不知道怎么弄,成本没有发票,只有工资,工资又不能做太高,不知道有什么好的办法
老师,现在问题,个体工商户,成立于2018年5月、查账征收性质,以前没有做账,有报季度报表,现在成本这块不知道怎么弄,成本没有发票,只有工资,工资又不能做太高,不知道有什么好的办法 麻烦老师了
无,我不知道,我不懂@_@
某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元,成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤,比例税率为20%
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
就是不用管之前 直接做账就可以了是吗 一开始怎么建账呢 向法人借款吗
如果有实收资本就从这里入手,没有就先借款处理。
账户进了一笔钱 取钱的时候手续费从之前的三十块钱里扣的 这怎么弄呢
建账,借银行存款30 贷其他应付款 30 时来钱,借银行存款 贷 相关科目 手续费,借财务费用 手续费 贷银行存款30
老师这个分录我没看懂 到了广告款一万元 然后一万块钱全提现了 花了5块钱手续费
借银行存款1万 贷主营业务收入 借财务费用5 贷银行存款5
建账 第一张凭证 写上 借:银行存款30贷:其他应付款30 开发票 借:应付账款1万 贷:主营业务收入 9900.99 应交税费 99.01 收到钱 借:银行存款1万 贷:应收账款1万 提现 借:银行存款1万 贷:库存现金1万 手续费 借:财务费用 贷: 银行存款 这么写对吗
这个没有问题,思路很清楚。
这个其他应付款一直在账上挂着就可以了不用管他了是吗
这个钱不多,以后处理了就行了。
老师其他应付款 我借的银行存款 可以现金还吗
同学,您好,这个可以的,
谢谢老师
同学,您好,不客气的。