同学您好, 一.发现金要并入工资申报个税的 二、发东西的会计分录 1、决定要发 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 2、购买发放时 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 如将自产的产品用于福利的会计分录 1、借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 2、借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 3、借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,公司发给员工的过节费(不是现金方式),这个做到职工福利费,需要缴纳个人所得税吗?如果交的话,怎么核算?谢谢
老师,中秋给员工的福利,比如发现金的方式是要算入工资里申报个税吗?然后如果发东西的话该怎么做账?请老师指教,谢谢
老师,职工福利发放 是以自己的商品发放的,入账的时候,是以售价入账吗?然后结转成本?是吗? 如果以现金发放职工福利,是要缴纳个税的吗?应该怎么账务处理? 2个方式希望老师解答下,谢谢
老师您好!问一下单位过节给员工发放过节补贴加在工资里一起发,应该怎么账务处理,如果计入工资表中缴纳个税吗?计入工资表中就允许税前扣除了吧,谢谢!如果不计入工资表另外做福利费,限额扣除的是吗?
老师请问,员工工资5500.公司给员工福利购物卡1000,计的福利费科目,然后需要并入工资交个税吗?如果要,申报工资应该申报多少,是5000还是6000?会计分录怎么写,谢谢!福利和工资的分录是分开计提吗?
老师,我想知道材料、机械、劳务用了多少,是看借方还是贷方
老师,我是建筑公司,签订甲供材合同,我开具3个点劳务合同,甲方供应主材,那么我可以提供点机械吧
小规模财务报表没有重分类 第一季度重分类了 申报去企业所得税资产总额不一致和上季度的衔接不上怎么办
老师,请问固定资产到期报废怎么做完整的分录
老师,请问小规模纳税人之前开普票超额交了税,现在红冲不退税怎么做分录
你好老师,请问我们进项是电脑。然后开出去的发票是主机和显示屏,我们是商贸企业,不存在加工,这样可以吗
老师,更正以前年度汇算清缴申报表,需要把收到的专项应付款计入营业外收入,以前计入的是其他应付款专项扶持资金里面了,请问更正汇算清缴表填写在哪个表里面?
老师,请问发票异常转出8000元计入营业外支出,所得税汇算时需要纳税调增吗,谢谢
小规模纳税人,2024年属期12月忘记计提增值税减免税金1%的分录了。我应该怎么办。可以计提2025年当月吗。还是需要调整2024年12的分录
如果2023年是小微企业,2024所属期的印花税可以享受 “六税两费” 减免优惠吗?
好的,知道了,谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在