同学你好 借,银行存款 贷,营业外收入 ;
你好,我1月和2月增值税已经申报了,然后3月份的时候说疫情期间我们的开的生活服务类的发票的税不需要缴纳,于是他们把1月和2月的增值税税退回来给我们了,退回来的这个款我这边就直接做了营业外收入了。我就想问问这样的退税款做了营业外收入需要缴纳企业所得税吗
我们企业以前增值税期末留抵退过税500万,中间我们一直都不交增值税,10月份需要交增值税9万元,这个相关政策上说对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。那我们10月缴纳的增值税的随征附加税是不是就不用交啊,相应的账务实务上就不用计提了,那在申报增值税的时候,附加税也会自动减除,还是要填写什么附表啊
#提问#我们交了一月份的增值税和附加税,刚交就说疫情期间免征缴增值税,我们就申请了退税,现在到账了,咋做凭证啊?
老师您好,我们是酒店业,一般纳税人。一月份税局通知不享受疫情免税政策了,我就做了增值税加计抵减凭证,借:应交税费~未交增值税,贷:其他收益。二月份又通知继续享受免税政策。那我二月份可以把这个加计抵减的凭证冲红吗?
就是税局对同一张发票连续征收了我们三次增值税和附加税的分录要怎么做[破涕为笑]它是分开三个月去征收了我们三次,第四个月只退了增值税,没有退附加税,附加税直到现在还没退
老师,怎么计算广告费和业务宣传费的本年计算扣除限额的基数?
2024年度公司收到稳岗补贴,在调整企业所得税汇算清缴的时候,这个补贴金额需要填入不征税收入里面吗?
2月份发放1月份工资的时候,把一名员工1月份的社保代扣了,1月份计提的时候没有给他计提,请问我该怎么做账?
老师,如果开出去的发票,冲红了。做账的时候是不是成本也要做冲减。
老师,企业所得税年报中105050表,职工社保是不是填在\\“各类基本社会保障性缴款”
老师,我们老板拿了2024年的出租车发票给我,这个能报销吗?
我点进来实操3月报税,先报哪个?怎样的顺序? 1.财报 2.企业所得税 3.印花税 4.增值税(一般纳税人)
酒店管理公司经营范围有住宿服务,能开具住宿发票吗
老师,含税单价是0.7964,税率是13%,不含税单价是多少?
年度所得税纳税申报表,A表,是不是自动生成数据的? 这表有资产减值损失。 请问资产减值损失和信用资产损失有什么区别? 然后利润表上资产减值损失,没有信用资产损失,是不是资产减值损失就填0
需要过度科目吗
同学你好,不需要过度科目呢;