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尊敬的老师,您好,我是建筑总承包方,我公司开票给甲方260万,甲方打款到我们基本户200万,按搓费专户60万,请问第一个问题,这以上的会计分录我怎么做?收到按错费后,我需要支付一笔安全文明措施费18万,分录又怎么做,谢谢老师回复!

2020-09-28 19:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-28 21:27

你好,同学。 借,银行存款 200 专项应付款 60 贷,主营业务收入和销项税额 260 借,专项应付款 贷,银行存款

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快账用户9630 追问 2020-09-29 14:23

老师,你的分录学生觉得有问题,怎么专项应付款都在借方

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齐红老师 解答 2020-09-29 14:59

付钱的时候,专项应付款是属于负债,负债的减少就是属于借方。

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你好,同学。 借,银行存款 200 专项应付款 60 贷,主营业务收入和销项税额 260 借,专项应付款 贷,银行存款
2020-09-28
同学你好 你这个安措费有发票吗
2020-09-29
借:应收账款300 贷:工程结算300 借:银行存款-基本户200 借:银行存款-按措费专户100 贷:应收账款300 借:工程施工-待摊支出(安全)20 贷:银行存款-安措费专户20 借鉴一下
2020-10-08
同学,你好,1,只需要开你们承包的金额,2,要开,3,可以要求,企业单位可以抵扣
2021-03-25
借合同履约成本。贷其他应付款甲方。 开票确认收入。 借其他应付款,贷主营业务收入应交税费应交增值。
2023-12-18
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