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我是建筑总承包方,我公司开票给甲方260万,甲方打款到我们基本户200万,按措施费帐户60万,请问第一个问题,这以上的会计分录我怎么做?收到按错费后,我需要支付一笔安全文明措施费18万,分录又怎么做?

2020-09-29 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 16:21

同学你好 你这个安措费有发票吗

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快账用户6858 追问 2020-09-29 16:30

有发票和没发票有两种解答嘛

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齐红老师 解答 2020-09-29 16:51

不是,你收到的话就是计入收入里面的

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同学你好 你这个安措费有发票吗
2020-09-29
你好,同学。 借,银行存款 200 专项应付款 60 贷,主营业务收入和销项税额 260 借,专项应付款 贷,银行存款
2020-09-28
借:应收账款300 贷:工程结算300 借:银行存款-基本户200 借:银行存款-按措费专户100 贷:应收账款300 借:工程施工-待摊支出(安全)20 贷:银行存款-安措费专户20 借鉴一下
2020-10-08
同学你好 1.你们是分包可以找材料发票来抵销项的 但是也要有合同的 还得走付款流程 2.要有足够的进项 3.建筑业的一般不会亏损的
2021-04-14
你之前已经确认了税,开票时不再做处理了,直接作为附件处理。 如果400万,补处理差额部分就可以了。
2020-11-18
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