你好,只要按照不低于4年计提就可以,具体单位根据需要
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
这是我接到别人做的账,账上有一处固定资产,但是折旧到几个月就没有继续折旧了,(原因应该是漏了,中间隔了一年多两年了,一直都挂在账上没有销),这辆车在21年11月已经转到法人个人名下了,相当于赠送的,没有收任何的钱(因为是价值较低的一辆破面包车,描述给我的是出了事故的),问哈老师这个账上怎么做分录处理?增值税按多少来报?
账上有一处固定资产,但是折旧到几个月就没有继续折旧了,(原因应该是漏了,中间隔了一年多两年了,一直都挂在账上没有销),这辆车在21年11月已经转到法人个人名下了,相当于赠送的,没有收任何的钱(因为是价值较低的一辆破面包车,描述给我的是出了事故的),问哈老师这个账上怎么做分录处理?增值税按多少来报?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有,是老师您告知我的,请老师回答我最新问题?
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
你好,个体工商户开票出去会计分录怎么写?
收到租车发票怎么做分录是普票,还有通行费电子怎么做分录呢
老师,银行余额调节表有没有方法把它正确的调好,我老是调不好
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
用友u8薪资管理工资变动汇总了怎么取消
买的办公室用品,没有发票,有对方的收款收据,可以入账吗
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,谢谢,老师御景的货款在收银系统是5927.7,四季在收银系统是6951.3,实际支付12878元,相差1元,然后我把两个超市平分0.5角后没有对上呀,哈哈
老师问下,员工到年底发工资8万 1.5万是奖金,这个奖金在2025.3月发,这个做账怎么做的。一起做在工资薪金里吗?
装修装饰公司,给物业交电费怎么做分录
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我还车贷得还5年,那我按5年提行吧
可以的,这个按照5年没问题