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一、某公司2018年5月需要开具1千万元增值税专用发票,但供货方进项票要在2018年7月才能开具,公司该如何合理避税? 二、A企业是小规模纳税人,B,C企业是一般纳税人,2019年1月B企业从A企业购买了100万(价税合计)的产品,再以110万(价税合计)销售给C企业,B企业是盈利还是亏损了,金额是多少?

2020-09-28 18:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-29 08:26

同学你好 这个的话没有办法规避增值税,库存可以暂估,进项税不能 2.110-100=10 盈利了

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快账用户3538 追问 2020-09-29 08:33

第二题不需要考虑附加税吗?

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齐红老师 解答 2020-09-29 08:49

考虑附加税就还要考虑所得税 小规模给你开的进项税率是多少

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同学你好 这个的话没有办法规避增值税,库存可以暂估,进项税不能 2.110-100=10 盈利了
2020-09-29
(1)计算1月该企业应确认的销项税额。400*0.13+20*0.13=54.6 (2)计算1月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额。2应该是226的价税合计 226/1.13*0.13+5*0.03=26.15 (3)计算1月该企业应缴纳的增值税税54.6-26.15=28.45
2023-01-04
。(1)计算1月该企业应确认的销项税额。400*0.13+20*0.13+ (2)计算1月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额。2你看下题目是不是价税合计+5*0.03=0.15 (3)计算1月该企业应缴纳的增值税税
2023-01-04
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023-01-04
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2022-12-20
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