您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款 按月摊销
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
老师,预付下半年房租到明年2月的,9月代开了发票,可以在9月确认费用还是9月开始按月摊销,分录怎么写
宿舍房租,一次性支付15个月房租,是否需要先入长期待摊费用,还是入其他应收款借方?是本年9月支付本年6月至次年8月的房租,还没收到发票,6月-9月的需要先一次性摊销么,还是从付款次月开始摊销?
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
我们预付了明年4-9月份的房租,这个费用如果12月取得发票可以做成今年的成本吗?还是必须分摊到明年
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
房租是8.16-2021.2月,9月凭证要做摊销8和9俩月的费用吗
房租是8.16-2021.2月,9月凭证要做摊销8和9俩月的费用
谢谢老师,软件公司要对外投资,和国企成立一个合资公司,现在要资产评估,具体怎么做呢老师?有哪些可以评估的清单?账面上无形资产只有一部分,还有好多软著证书没有体现账面价值,公司目前也没有申请软件产品,要先申请软件产品吗?还有申请的商标也还没有下来
您对外投资,需要投资些什么做实收资本?
目前主要是人工,和技术评估,主要是一些研发的没有收费的项目,为了可以带来收益的
您单位用人工跟技术评估对外投资?
就是想问问您软件公司有哪些可以评估的?
软著 无形资产之类的 没有入账价值的可以评估入账
老师,评估完都要按照评估价入账吗?涉及税费吗
评估完都要按照评估价入账 没有发票 不用缴纳税费
就只是入账资产就好了吗老师,要摊销吗?什么税也不用交吗,老师 老师,公司代开房租发票要交3000多的税,(房东个人净拿钱的)不开票汇算调增才交2000多?可以不开票汇算汇算调整吗?
您是要做自己单位的帐还是合资公司
自己单位的,合资公司的估计我是我做,有什么区别吗老师
自己单位的做投资的 计入长期股权投资科目 合资单位做实收资本科目 然后分期摊销 摊销的金额没有发票的话不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调增
具体怎么写分录呢老师,就放在长期股权投资科目里吗? 实收资本要做摊销,分录怎么写
长期股权投资科目里 借:无形资产 贷:实收资本 借:管理费用 贷:累计摊销 摊销的是无形资产 不是实收资本
我公司是借长投,贷无形资产吗?无形资产借方入账时,贷什么呢?