同学你好 如果金额不大,可以一次计入管理费用一清洁费中;
工司支付的全年垃圾处理费,记入管理费用--办公费,对不对呢?
老师,您好!我们公司从下个月就转一般纳税人,麻烦老师帮我分析下我的理解是否正确: 首先,我们是环保行业,那我们的收入就是公司帮助客户清理不同的垃圾所获得的劳务收入。 其次,我们的成本:1、我们把垃圾从客户处用车运输到我们垃圾场地,这个运输过程中所发生的车辆油费,维修费属于公司成本;2、垃圾场地各种机器设备的折旧费属于公司成本;3、垃圾场地工人的工资及社保,福利费以及工地上用的劳保用品属于公司成本;4、垃圾场地打包所用的工具及工人劳保用品属于公司成本;5、垃圾场地的房租物业水电费属于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司处理的,这个委托其他公司处理的处理劳处费也属于公司成本;7、部分垃圾需要运输到指定地点焚烧等发生的运输过程中的油费维修费是属于公司成本; 再次,就是业务部门发所生的工资,社保,招待费,差旅费,福利费全部为销售费用;行政管理部门所发生的工资,社保,招待费,差旅费,福利费全部为管理费用;银行贷款利息及手续费全部为财务费; 老师,我的这个对垃圾处理流程和对各成本费用的划分正确吗?请指教!
请问办公室装修中支付的垃圾清理费、装修水费,电表等 些费用是真接计入管理费-装修费,还是办公费?还是计入待摊费用里?
老师,公司支付的垃圾费放入管理费用的哪个二级科目呢?放入房租对吗?还是办公费呢?
你好,请问,我之前做的暂估,没有注明公司,现在是随便哪家公司跟我们开这笔金额就可以吗?我们公司是销售迎宾酒的,发票开其他的酒可以吗?
老师,我们借的现金,存到公司账户,有五六笔了,存进去用途时间借款,有啥需要注意的风险吗?
老师您好,我25年以前是小规模纳税人,现在是一般纳税人,23年12月份我没开蓝字发票,但是红冲了23年6月开的721360.38元的发票,当时申报增值税的时候跟税管员协商了因为23年最后一个季度都没有开蓝字,只是红冲了, 所以就没填红冲负数的数字,就把23年4季度增值税按零申报了,然后24年第一季度申报的时候开了蓝字1185475.73元,申报的时候跟又跟税管员协商把红冲的那一部分收入721360.38元减去,也就是实际申报了478821.69元,现在我的问题是我做24年汇算清缴,然后我的增值税24年申报的的年末累计数就成了4969732.58元,但是我的电子税务局显示的还是5676386.62元,这中间有个差额也就是刚好冲掉的那部分721360.38元,老师我这种情况应该按那个 收入申报合适呢
老师,公司租个人的房子当宿舍,交的水电费金额有点大,开不了公司发票,需要怎么处理?做账好呀?
老师,别人帮我们代申报车辆购置税,我们需要提供什么给他
老师,请教下问题,劳动法里的,如果公司没有跟员工签订劳动合同,是不是可以索赔赔偿金,每个月都需要支付双倍工资?比如在这家公司上班8个月,是不是这样算8个月的两倍工资呢?
你好 公司需要付185132给甲方 但是其中有30820已经算了往来了 剩下154312对方开票我们付款的话 我们的进项又会比185132的销项少 要开多少才能把税差和金额差刚好平掉呢
纸质账 ,发票附在支付凭证后面还是附在成本录入后面
老师,生产线领用了。进销存表汇总不应该有生产已领用的数量了吧。我们公司是广西库存原材料仓A物料有1000,深圳原材料仓有500,生产已领料1500,现在进销存汇总表显示结余库存是3000,应该是2500吧
老师,这条说的非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。咨询一下非银行企业包括有限责任公司这类企业吗?如果包括,(1)那非金融企业向非金融企业借款利息在不超过金融企业同类贷款利率是可以扣除的。(2)关联企业之间借款利息,限额扣除,也允许扣。应该怎么下图这条规定与他们之间的区别?