你好,生产线领用,汇总表也会把领用这部分体现到出具里
老师好,我们公司上个月假设领用原材料100万,然后分配到了三个用途,研发领料、生产成本、自制半成品。这个月发现上个月领用的100万原料里有10万其实应该是销售出库,仓库做错了单。那是不是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回来?然后结转销售原料成本
(一)掌握材料费用与工薪费用的核算永峰机械公司2x21年了月发生下列有关材料消耗和职工薪酬的经济业务,根据所给资料,做出会计分录。1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元.乙材料1000干克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000干克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料了3000干克和乙材料1500干克,车间一般性消耗领用乙材料400千克,厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。
永峰机械公司2x21年了月发生下列有关材料消耗和职工薪酬的经济业务,根据所给资料,做出会计分录1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元.乙材料1000干克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000干克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料了3000干克和乙材料1500干克,车间一般性消耗领用乙材料400千克,厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。月末一次加权平均法=(月初结存材料成本+本期新增材料成本)/(月初结存材料数量+本期新增材料数量)
需要计算过程:永峰机械公司2x21年了月发生下列有关材料消耗和职工薪酬的经济业务,根据所给资料,做出会计分录1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元.乙材料1000干克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000干克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料了3000干克和乙材料1500干克,车间一般性消耗领用乙材料400千克,厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。月末一次加权平均法=(月初结存材料成本+本期新增材料成本)/(月初结存材料数量+本期新增材料数量)
计算➕分录,这个题是全部的!该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元.乙材料1000干克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000干克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料了3000干克和乙材料1500干克,车间一般性消耗领用乙材料400千克,厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。
老师,你好,我想问做合作社账务中提前收到一笔工程款,我可以借:银行存款贷:应收款吗,后面才开的发票,因为合作社与公司用的会计制度不一样了嘛,我这样挂后看到资产负债表中应收款是负数,请问老师这种情况可以吗?还是说有其他的挂法?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去吗,金额挺大的
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老师 请问一下,店铺关门不营业当月还算摊销吗?
请问老师现在汇算清缴是没有风险提示了吗
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你好,老师,朋友开了一家抖音商铺,小规模纳税人。需要开对公账户么,这个抖音上面的收入应该是打到那里,怎么做账啊,这个收入
对方与我公司签订协议收款是另外一个公司账户,这样可以支付吗
1000+5000-1500=4500,结余应该是4500 不考虑入库
老师写错了,是500,不是5000。那应该结余库存还有1500,是吧。我们公司也设了一个现场仓。所以进销存也把这已领用1500也加进来了,所以这是不对的,要系统工程师改是吧
1000+500-领用1500=0,结余应该是0了
现场的仓库一般也是按照库存管理,会加上的
如果不想加上,按照直接领用出具,不做两个仓库之间的调拨
如果不想加上,按照直接领用出库,不做两个仓库之间的调拨
不是,现在实盘点仓库数量是1500,1500是在生产线的盘点数量,系统里面会有这个生产线的仓位也就是这1500,所以进销存汇总表结余是3000。所以她这是错误的操作对吧,应该生产线的仓位在出库这栏
理解是对的,把生产线的仓位的做出库不用体现在库存里 可以设置下做出库单,不从一个仓库出库到另一个仓库