好这个30820是代收代付的。
我们公司是旅游行业的,就是以充值的方式充在一个平台,然后那个平台我们订机票,他会给我们开票,开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因,好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话,想让他们给我们开红票吧,这样就冲掉,但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行?就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说,我们必须开一张50万的发票给他
我们公司是旅游行业的,就是以充值的方式充在一个平台,然后那个平台我们订机票,他会给我们开票,开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因,好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话,想让他们给我们开红票吧,这样就冲掉,但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行?就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说,我们必须开一张50万的发票给他
请问老师,公司挂号总包做总包,要交11个点的管理费给总包,但是大额材料的票还要开给总包由总包付钱,这样的话我们的进项就少了,我们现在不光要交自己分包的税款,还要交管理费,有可能总包开给建设单位的票和我们开给总包的票差额的税款还得我们承担,有什么好方法合理避税呢?
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
开工红包怎么记账,过年去庙里添油钱,这种要怎么记账
老师,当月签订了一份250万的合同,销售发票按实际发货的时候开,这份合同的印花税下个月得按250万报呢,还是按开发票金额交印花税?
个税手续费返还,营业外收入,汇算填写哪一行?
没有营业外支出固定资产清理转入什么科目
跨月的红字电子发票,需要对方在电子税务局开票系统确认吗
老师,达人帮我们带货,平台直接把佣金从货款里扣下来给达人,我们可以按照扣完的货款确认收入吗?
老师,我们对公付款只能用支票或者对公结算业务申请书,那么去银行购买支票和结算业务申请书的是放在管理费用还是财务费用呢
购买财务软件的发票 专票 能作为进项票抵扣吗
老师好,汇算清缴,有一个资产折旧摊销表没有自动勾选上,我记得去年没自动勾选,申报时又让回来勾选的,那24年也没有涉及到固定资产(公司没有固定资产)那我还勾选上吗,我看今年的表没有风险扫描直提交申报了就
工商年报上的财务数据,是根据24年12月的财务报表来填吗,还是根据汇算清缴的数据来填阿
应该说是丁方 我们跟丁方往来 已经还给他们30820
剩下的我们给甲方开了185132 税额10479.16 然后给乙方打了30820往来了 剩下的乙方应该开多少票给我们 这样我们在税差上面和打款金额差刚好平衡掉
没看懂什么意思?你和甲方,乙方,丙方,这是几方? 就是他给你提供了多少货物,服务你给他打款多少不就行了。这个往来的单独算
他是你的客户还是供应商的?
我们对上游开了185132 税额10479.16 款已收到 这笔款要全额支付给下游 但是其中30820已经跟下游走了往来了 剩下的185132➖30820下游开票给我们的话 我们税额就少了
要求一个数 下游开票给我们 刚好能税差和金额差刚好对得上
185132是价税合计的情况下, 185132-30820是你现在支付出去的, 他给你开的发票是185132价税合计
是的 意思是算不了?
就是算一个金额 我给他们少付一点 下游给我们金额少开一点 就刚好抵消了
能算的了1851321共给你开这些发票 税率一样的你凑这个数 他已经给你开了154312 剩下的就是开30820。 付款和开票的时间不一致。
30820不开票啊 不要求什么开票时间啊
185132 假设税率是13%, 你开出去的税额是185132÷1.13×13%,你的销项税额是这些不是吗? 你要想抵消了,你的进项税额不也是这些进项税额是这些的话21298.37税额 那你倒着往前推呀,21298.37/税率不含税金额
我把答案告诉你 你能推算出演算过程吗? 下游给我们开152462.81 这样我给他们少付185132➖30820➖152462.81
税额他们少给我们10479.16➖8629.97
我现在不用你给我算出来 能推算出演算过程就行
税率6个点
你好他直接用308020*6% 计算的
你自己计算一下没?
308020×6%等于18481.2 你可以在计算下的
18481.2你推算对吗152462.81应该是 你用
这样子推算才是没毛病的
不考虑税费剩下要打过去的都有15万多 一万八你在算什么?
308020×6%是人家给你扣的 不开的 她给你开154312÷1.06×6%的税额或者是154312×6%的税额 正常的支付多少开多少价税合计的金额,前提这个是含税金额 包含了税点的
308020哪里来的?所以你推算不出来是吧
能啊 185132-154312这不算出来的么
这么简单我还需要花钱来问吗 我都把答案告诉你了还不明白 我给他们少付一点 他们给我们少点进项刚好平衡掉 你用154312开出来的平衡不了OK?
能申请退款吗 我真服了 这么简单我还需要花钱来问?
数据啥的我也都给你了 逻辑给你也讲明白了 你还在纠结价内价外 价格是可以调的 灵活的 不一定要把剩下的款全部打给下游 只是算出一个金额
平衡什么 你要平衡那个数据
实际没业务开发票收取税点的业务还是啥 你得说下实际业务不是吗 你申请退款问下客服我们不收款不清楚