您好, 是预收账款的意思,
您好,我想请问下。应收账款期末余额在借方,但是是负数
老师您好!我的资产负债表应收账款期末数不显示,是空的,余额表借方有余额25000,请问这个问题出在哪里?
老师好,请问年中建账应付账款期末余额在借方是不是用负数表示。
老师,你好。我想问一下,应收账款期末借方余额是负数,是不是就是预收账款
老师,你好,我想问一下,应收账款期末余额在借方是负数,指的是什么意思?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
预收账款相当于我发票没开给人家是吧!
您好 ,这个看您实际情况,您查询一下发票的被查账给没给开发票?一般预收款是没有发货的,没有开票的情况,
货已发走,我就进发票系统查一下就行了吧?
你好, 是的,您查一下开票的明细就可以
好的,谢谢
你好, 不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价