你好 应收账款 余额在借方说明是应收未收的款项 。这个 应该是你报表取数不对。 看是不是报表公式有问题导致的
老师您好!我的资产负债表应收账款期末数不显示,是空的,余额表借方有余额25000,请问这个问题出在哪里?
你好,老师,我想问一下,科目余额表里,应付账款的贷方余额是负数,资产负债表里的应付账款的期末余额是不是就是零?
您好,我想问一下应付账款的期末余额在贷方,在资产负债表中应该填在哪里?应收账款的期末余额在借方,在资产负债表中应该填在哪里?
请问老师,如果科目余额表的应收账款余额在贷方,那资产负债表应收账款期末数是不是就不用填数据了啊
老师 请教几个问题 1.资产类的余期末余额在借方 负债类的在贷方吗 ? 2.资产类的应收账款期末余额在借方成负数代表什么呢 正数有代表什么呢? 负债类的 应付账款期末余额在贷方负数代表什么呢 正数有代表什么呢
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗 这个的
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗
本年利润是所有者权益,照理来说借减贷增,结转净利润本年利润应该增加的,怎么在借方呢
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
如果一个商品有退货,可以在蓝票上开负数吗
重庆最新电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2以前年度所得税汇算清缴报表在哪里导出呢,找不到地方 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
这个公式对吗
会计科目应收账款是1131
你好 公式这个要找软件售后给你远程看看。 这个是他们 设置公式 。
好的,谢谢老师
没事的。 让他们远程给你看看 估计是公式原因