你好,同学。 借,管理费用 贷,固定资产累计折旧, 你这是正常财务 会计折旧处理的。
老师,我们是财政拨款企业,购入购买固定资产: 借,其他应付款 贷,营业外收入 借,银行存款 贷,营业外收入 现在19年的计提折旧分录应该怎么做呢?
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
公司收到购买设备的专项应付款,会计核算分录这样做对吗?第一:收到资金借:银行存款贷:专项应付款;第二:采购设备付定金借:专项应付贷:银行存款;第三:设备入库借:固定资产贷:营业外收入
老师你好,我们公司收到一笔政府补助用来购买设备的话怎么做账?是按照下面的来做分录吗? 1、收到政府补助时,先放于递延收益科目,其分录为, 借:银行存款, 贷:递延收益。 2、购进固定资产时, 借:固定资产, 贷:银行存款。 固定资产每月折旧时,按照折旧确认递延收益, 借:递延收益, 贷:营业外收入。
卖固定资产分录 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借固定资产清理 贷营业外收入 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 这一步,会计贷的其他业务收入,分录对吗
老师,由于四舍五入原因,导致增值税与税务有差异,怎么调账啊?
小规模考公机构无票收入分录∴借:银行存款一46298 贷:主营业务收入一未开票45839.6元,贷:应交税费一应交增值税(小规模纳税专用)458.4元, 月底免税怎么申报?分录要结转吗?
高新企业3年后到期,需要重新评定,需要提供什么资料?
第十题的e选项答案答案为什么还要结转之前作为权益法下相关的其他综合收益资本公积呢?
请问现在的全电专票已经抵扣了,开票方是可以直接红冲开出红字发票的是吗?
老师好 运输公司车辆着火报废的账务处理和所需资料都有什么
老师。你好。请问所得税汇算清缴的时候,信息表上的资产和人数,是年平均数。就是季度平均数加起来除以4对么?
我暂估分包成本39万,按不含税价357798.17估入,后来收到票15万,冲销了暂估137614.68元,其余24万未收到票,现在汇算清缴要调增是增含税的24万,还是增不合税的220183.48?
老师我想请教您一个问题,像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能税额还能退吗?
高新企业年审台帐需要列明因为高新技术产生的销售明细吗?
老师就是我之前咨询你的这个,就是现在计入营外现在多出五万的盈利,但是折旧冲减不完,现在要让利润为零,就是老师之前说的将之前费用计入待摊费用或者预提费用处理,要怎么做分录? 我是刚刚入行都不懂,老板让我直接干,麻烦老师了
借,预提费用或管理费用 贷,预计负债或其他应付款
那老师我问问能不能用这个冲减管理费用跟财务费
建议冲管理费用,不建议冲这个财务费用。
老师固定资产计入营业外收入,负债表上面的原值多少呢?是不是体现不出来了
原值还是购买价格,你之前的分录不影响原值得
老师我现在不懂,购买的固定资产用不用再报表上体现,不需要体现,还是根本就体现不了
我怕到时候,财政给我要报表,我固定资产还是去年的原值,今年新买的没有增加上去,她又要我写情况说明
没有说这个固定资产不在这个报表上体现。只是说你收到这个钱的时候就营业外收入。 借,固定资产 贷,银行存款 借,其他应付款 贷,营业外收入 这里固定资产还是正常在的呀。
老师因为我不太懂,总觉得买了固定资产,资产负债表中资产那一列的固定资产就要体现出来,难道不是这样吗
是要体现出来的呀,你看我给你的分录呀,固定资产是要体现的呀,本来就在你的资产负债表里面体现的呀。