第二个应该是借预付账款贷银行存款,第三个借固定资产贷预付账款,第四个借专项应付款贷营业外收入。
购买设备,先预付定金的分录是:借预付账款贷银行存款,收到设备再做分录:借固定资产 贷预付账款 贷应付账款,这样分录正确的吗
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
公司收到购买设备的专项应付款,会计核算分录这样做对吗?第一:收到资金借:银行存款贷:专项应付款;第二:采购设备付定金借:专项应付贷:银行存款;第三:设备入库借:固定资产贷:营业外收入
老师,专项资金未收到,项目已完成, 可以这样做分录吗? 借应付账款 贷专项应付款—项目—材料费专项 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项应付款 贷营业外收入
企业收到国拨资金用于购买设备,共收到拨款100万,设备款支出不含税价110万,请问收到拨款时:借:银行存款 100 贷:专项应付款 -XX拨款 100 借:固定资产110 贷:银行存款 110 借:专项应付款 100 贷:?
老师您好,工人工资在生产成本和制造费用中,这个我在科目余额表应该怎么看呢老师
老师好! 下面的图一个是公司的经营范围,一个是收到的外包劳务加工费用发票 现在公司主要是从材料厂家进过来原材料,外包加工,不生产,加工好半成品后再发给材料厂家,外包公司的加工费呢是月结,材料厂家给本公司是季度结算收入,平常的进货款不算。收到的3月份加工费用发票不知道怎么做账了,请教一下老师
老师去年12月份资产总额超过5000万不是小微企业了要调一下成小微企业,需要改去年12月份账吗?还是不用改账只调表?
小规模,未收到发票,汇算清缴费用纳税调增在哪填
老师。请问汇算清缴的时候,怎么调增。在哪个类目上调增
老师,去年第四季度资产总额超过5000万不是小微企业了要调一下,可以调其他应收和其他应付吗?还需要改第四季度的账吗?还是只调表不调账?需要怎么改?
做24年汇算清缴时,2025年1-4月的成本可以入账到汇算清缴吗,24年的费用不能改变吗?
你好,老师,我们是小规模纳税人,小会计企业准则,3月18日我们开出一张发票,3月25日公司这笔业务黄了,红冲这张发票,这种情况全过程记账吗?还是这张发票和红冲票都可以不入账,当没发生过?
老师,公司修建新工厂所购买的标识标牌应该计入什么科目呢?
ifrs准则哪里可以查阅呀?
老师,固定资产折旧年限是3年,也就是受益期是三年,我可以分三年确认营业外收入吗?
你好,可以的,可以这么做的。
分三年确认收入,会计分录怎么做?
借专项应付款贷营业外收入,这个分三年来做。