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老师,专项资金未收到,项目已完成, 可以这样做分录吗? 借应付账款 贷专项应付款—项目—材料费专项 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项应付款 贷营业外收入

2022-09-25 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-25 16:33

你好,是可以的, 没问题

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快账用户4957 追问 2022-09-25 16:38

老师自筹部分怎么做

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快账用户4957 追问 2022-09-25 16:40

收到自筹资金 借银行存款 贷应付账款 借库存商品 贷应付账款—项目—自筹

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齐红老师 解答 2022-09-25 16:42

自筹资金使用没有特别不一样台账登记就可以了,如固定资产投入,同学您好,借:在建工程贷:银行存款,借:固定资产, 贷:在建工程,借:管理费用,贷:累计折旧

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快账用户4957 追问 2022-09-25 16:51

老师自筹部分是做服装和装修办公室

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快账用户4957 追问 2022-09-25 16:53

服装制作 借库存商品 贷应付账款 装修 借管理费用—装修费 贷应付账款

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快账用户4957 追问 2022-09-25 16:54

老师自筹部分需要表明吗?项目要求有自筹部分

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齐红老师 解答 2022-09-25 17:06

说了,不需要单独账务的,台账登记一下达到补助项目验收标准即可

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快账用户4957 追问 2022-09-25 17:08

老师自筹部分审计要求做出来 这样做可以吗? 借管理费用—装修费 贷专项应付款—项目—自筹 借专项应付款—项目—自筹 贷应付账款

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齐红老师 解答 2022-09-25 17:20

你好,不太可以理解的, 自筹一般不放专项应付款的 ,用表格台账做一下更简便些

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你好,是可以的, 没问题
2022-09-25
同学您好,专项应付款没有结平呢
2022-09-26
你好!专项资金实际发生时,是实际支付资金出去的时候?
2023-02-23
 你好,你们这个收到的是承兑汇票吗?
2023-06-22
你好;这个是看你发生支付的时候 走的借方什么科目 ; 然后   在去 用专项应付款 去冲  借方科目;   看你之前用的什么科目哈  
2023-05-19
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