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老师请问下, 如果有23年少交的印花税, 是现在重新补报还是更正原来的申报 呢?

2025-04-09 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 13:51

同学,你好 更正原来的申报表

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快账用户8434 追问 2025-04-09 13:53

老师, 当年的已经有更正申报过了, 现在又要更正申报,发现更正点进去还是最初错的表, 但是申报查询出来又是当年更正后的表, 这该怎么办?

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齐红老师 解答 2025-04-09 13:55

同学,你好 那就重新点更正

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快账用户8434 追问 2025-04-09 14:32

老师,您没明白, 点了更正后不是我原先更正后的表呀 ,

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齐红老师 解答 2025-04-09 14:35

同学,你好 我了解你的意思,你现在要更正,就不管它里面的数据是什么,就按照正确的写

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快账用户8434 追问 2025-04-09 14:39

老师比如, 买卖合同第一次计税依据16万,第二此更正到18万, 已经补了税, 现在更正还是显示16万计税依据, 那我上次更正的不是白交了呀?

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齐红老师 解答 2025-04-09 14:41

同学,你好 不是,你要看申报记录或者完税凭证,那上面应该显示计税依据18万

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快账用户8434 追问 2025-04-09 14:48

在更正申报地方还显示16万计税依据的 , 实际我拉出来的报表是18万计税依据的, 这个该怎么办?

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齐红老师 解答 2025-04-09 14:49

同学,你好 那就是18万。 你现在不是要更正吗?你要更正多少?

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快账用户8434 追问 2025-04-09 14:51

不是 从更正申报进去点击更正,跳出来的是16万计税依据, 而不是18万呀

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快账用户8434 追问 2025-04-09 14:51

要更正到18.5万

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齐红老师 解答 2025-04-09 14:53

同学,你好 你现在按更正,然后填写计税依据为18.5就可以了。它默认是原来的申报表

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快账用户8434 追问 2025-04-09 14:55

这样啊 ,那交的款反正是应交-已交的对吧?

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齐红老师 解答 2025-04-09 14:55

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户8434 追问 2025-04-09 14:56

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-09 14:58

不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!

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快账用户8434 追问 2025-04-09 14:58

对了, 小企业补交以前税费怎么作分录呀

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齐红老师 解答 2025-04-09 15:01

同学,你好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费 贷:应交税费 贷:银行存款

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同学,你好 更正原来的申报表
2025-04-09
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你好,是的,是会影响的了。
2025-03-21
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2023-03-09
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2021-07-13
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