同学,你好 更正原来的申报表
请问当时申报缴纳印花税后,发现少做应纳税额进去,还能作废重新更正吗?重新作废后,少交的印花税应该如何交?
老师,请问发现自己2021年印花税少申报12000元的运输合同印花税6元,这个是不是要去更正申报呢?
老师,我要补交2022-7-12月的印花税,在申报表中,更正去年报的2次季度申报表,更正后好像不能全申报,是不是要先作废去年的申报表,再重新报
老师,印花税申报少了已扣款,现在更正申报的话,扣款是扣少交的部分还是全额扣款?
老师,个税更正申报。 23年是工资申报,现在更正为劳务申报。 更正为劳务申报的话要缴纳个税。 现在24年已经过来个税汇算清缴,那么23年汇算退税还怎么处理呢?
老师, 当年的已经有更正申报过了, 现在又要更正申报,发现更正点进去还是最初错的表, 但是申报查询出来又是当年更正后的表, 这该怎么办?
同学,你好 那就重新点更正
老师,您没明白, 点了更正后不是我原先更正后的表呀 ,
同学,你好 我了解你的意思,你现在要更正,就不管它里面的数据是什么,就按照正确的写
老师比如, 买卖合同第一次计税依据16万,第二此更正到18万, 已经补了税, 现在更正还是显示16万计税依据, 那我上次更正的不是白交了呀?
同学,你好 不是,你要看申报记录或者完税凭证,那上面应该显示计税依据18万
在更正申报地方还显示16万计税依据的 , 实际我拉出来的报表是18万计税依据的, 这个该怎么办?
同学,你好 那就是18万。 你现在不是要更正吗?你要更正多少?
不是 从更正申报进去点击更正,跳出来的是16万计税依据, 而不是18万呀
要更正到18.5万
同学,你好 你现在按更正,然后填写计税依据为18.5就可以了。它默认是原来的申报表
这样啊 ,那交的款反正是应交-已交的对吧?
同学,你好 嗯嗯,是的
明白了,谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!
对了, 小企业补交以前税费怎么作分录呀
同学,你好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费 贷:应交税费 贷:银行存款