你好!可以计入营业外收入。
老师,商品之前已经入库,但是付款的时候又优惠了一部分 这个应该怎么做分录呢
公司先购买一批库存商品已入库,未付款,账已做。借:库存商品,贷:应付账款,过了几个月付款时供货商给予95折优惠,优惠的这部分如何做账,需要冲减库存商品吗?
老师,我们购进商品,和供应商结算时给我们有一部分返点,冲减返点后再开票付款,返点这部分应该怎么做分录,来冲减前面入库的商品库存?
老师您好!库存商品做账面年结的时候有376755;11月3号实际盘点363747;差额13008元;这部分怎么调整做分录;其中一个供应商账面应付款年结存2611,1月3号实际对账只有411, 差2200 这部分怎么做分录;已经核对是之前的年度累积的错误
公司原料入库应付账款假如是100000,但是付款的时候又优惠了100,那要怎么做分录呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那如果我们销售产品出去,到了付款的时候又给客户优惠了 这个怎么做呢
你好!计入销售费用就可以
我在网上看的 有些说计入财务费用-优惠 这个应该是错的吧
你好,这不属于财务费用范围