你好!可以计入营业外收入。
老师,商品之前已经入库,但是付款的时候又优惠了一部分 这个应该怎么做分录呢
公司先购买一批库存商品已入库,未付款,账已做。借:库存商品,贷:应付账款,过了几个月付款时供货商给予95折优惠,优惠的这部分如何做账,需要冲减库存商品吗?
老师,我们购进商品,和供应商结算时给我们有一部分返点,冲减返点后再开票付款,返点这部分应该怎么做分录,来冲减前面入库的商品库存?
老师您好!库存商品做账面年结的时候有376755;11月3号实际盘点363747;差额13008元;这部分怎么调整做分录;其中一个供应商账面应付款年结存2611,1月3号实际对账只有411, 差2200 这部分怎么做分录;已经核对是之前的年度累积的错误
公司原料入库应付账款假如是100000,但是付款的时候又优惠了100,那要怎么做分录呢?
老师,卖货怎么录啊,是贷主营业务收入吗?结转成本怎么弄呢?
老师,麻烦发个私车公用的租赁合同吧
老师,私车公用是指单位员工的车,还是单位员工之外人也可以
老师,你好,这道题第11问,增值税附加税计税依据为什么不包括进口小汽车缴纳的消费税?
支付给临时外聘参加体育比赛的运动员的务工费应该怎么记账?
债权投资确认利息收入是是借应收利息还是借债权投资—应计利息呢
老师我在填写税审表,本年增加了法定公积金,是不是资产负债表和利润表的勾稽关系是不是就不相等了
做股权变更,税务要交的所得税和印花税都是双方自行申报吗?还是说得让转出方做了,受让方才确认申报呢?还是说可以受让方自己申报自己的先呢?老师请教一下
你好,老师,同一个老板控制的不同法人公司的多个公司收款接业务比如A公司缺钱了要给上游运营商公司打款,就BCDF公司汇集款项打到需要打款的A公司。然后A公司给BCDF公司开票,上游运营商公司给A公司开票。这样做可以吗?有风险吗?因为我们需要多个公司分开承接项目
老师,请问全盘会计和库管的财务软件工作怎样分工
那如果我们销售产品出去,到了付款的时候又给客户优惠了 这个怎么做呢
你好!计入销售费用就可以
我在网上看的 有些说计入财务费用-优惠 这个应该是错的吧
你好,这不属于财务费用范围