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公司原料入库应付账款假如是100000,但是付款的时候又优惠了100,那要怎么做分录呢?

2022-04-28 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-28 10:40

您好!这个100元你可以计入营业外收入

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快账用户4964 追问 2022-04-28 10:43

要交税的?

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齐红老师 解答 2022-04-28 10:44

你好!是的。是要交的

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您好!这个100元你可以计入营业外收入
2022-04-28
属于现金折扣吗,借应付账款100000 贷银行存款 99900 财务费用100
2022-04-28
你好!可以计入营业外收入。
2020-09-21
你好,你需要全部冲销之前的分录,然后这样做分录 外发加工,借:委托加工物资,贷:原材料 支付加工费,借:委托加工物资,贷:银行存款等科目 收回,借:库存商品,贷:委托加工物资
2022-09-01
这种情况下,会导致应付账款的余额为贷方 0.56 元,长期积累可能会造成应付账款余额不准确。 解决这个问题可以采取以下几种方法: 1.补充支付剩余款项借:应付账款 0.56贷:银行存款 0.56 2.与供应商协商,将这 0.56 元作为折扣或尾差进行处理,例如:借:应付账款 0.56贷:营业外收入 0.56 3.检查当初的记账是否有误,如果是记账错误导致的差异,需要进行差错更正
2024-07-23
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