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老师您好!库存商品做账面年结的时候有376755;11月3号实际盘点363747;差额13008元;这部分怎么调整做分录;其中一个供应商账面应付款年结存2611,1月3号实际对账只有411, 差2200 这部分怎么做分录;已经核对是之前的年度累积的错误

2022-01-03 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-03 15:05

同学你好,1、库存的,差额少的,先是借:待处理财产损溢,贷:库存商品,2、往来帐款的,如果是现在1月3号调帐,就直接挂帐,借应付帐款,贷:营业外收入

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同学你好,1、库存的,差额少的,先是借:待处理财产损溢,贷:库存商品,2、往来帐款的,如果是现在1月3号调帐,就直接挂帐,借应付帐款,贷:营业外收入
2022-01-03
您好,那您逐笔核对收发存账实记录
2022-01-03
你好,汇算清缴纳税调增,不需要调账的,学员,不用冲回的 后期实际回发票了,冲回暂估,按照发票重新入账即可的
2022-07-23
你好,汇算清缴纳税调增,不需要调账的,学员,不用冲回的 后期实际回发票了,冲回暂估,按照发票重新入账即可的
2022-07-23
同学你好 稍等一下哦
2023-02-03
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