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8月份采购材料,材料已入库,款已付,发票9月份才到,分录怎么处理?

2020-09-21 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-21 11:54

材料暂估入库 已付款走预付账款 9月份红冲暂估的分录 按发票做账即可

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快账用户3942 追问 2020-09-21 12:03

材料暂估入库,借:原材料 贷:应付账款-暂估入库款 借:预付账款 贷:现金 9月份发票到:借:应付账款-暂估入库款 贷:预付账款 ?这样做?

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齐红老师 解答 2020-09-21 12:06

9月份 红冲暂估的分录 数字用负数表示 按发票入账 借原材料 应交税费应交增值税(进) 贷预付账款

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快账用户3942 追问 2020-09-21 12:10

采购材料时有对方的出库单的,也要做暂估吗?

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齐红老师 解答 2020-09-21 12:21

是的 对于已验收入库的购进商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计入库成本(如合同协议价格等)暂估入账。

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快账用户3942 追问 2020-09-21 12:24

那如果没有做暂估这一分录会怎么样呢?

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快账用户3942 追问 2020-09-21 12:25

我就直接借:原材料,贷:应付账款-xx公司,发票到后再借:应付账款-xx公司,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-09-21 12:26

该商品已销售的话 无法结转其成本

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快账用户3942 追问 2020-09-21 12:30

我是这样做的,采购材料入库:借:原材料贷:应付账款,领用时:借:主营业务成本,贷:原材料,付款时:借:应付账款,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-09-21 12:34

可以的 如果材料的数量单价都一致 发票到了 直接做 应交税费-应交增值税(进) 贷应付账款

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材料暂估入库 已付款走预付账款 9月份红冲暂估的分录 按发票做账即可
2020-09-21
你好,八月份的时候直接借预付账款贷银行存款,九月份的时候再办理入库就行,借,原材料,借应交税费贷预付账款。
2022-09-17
你们这个货物几时到的公司,先付款可以先做应付账款
2019-12-29
借原材料 进项 贷预付账款。
2020-11-02
借:原材料 应交税费~增值税 贷:应付账款/银行存款
2021-01-13
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