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老师,采购原材料,8月5号预付款,13号收到材料入库,发票9月5日才收到。分录怎么做呢

2022-09-17 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-17 10:31

你好,八月份的时候直接借预付账款贷银行存款,九月份的时候再办理入库就行,借,原材料,借应交税费贷预付账款。

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快账用户6368 追问 2022-09-17 10:37

8.13号我们已经入库并领用了,仓库账怎么做呢。9月份我们产品都做出来了,并且销售出去了,到9月份才做入库,那么我的成本怎么计算呀 。9月份领用也是迟了呀

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齐红老师 解答 2022-09-17 10:42

你好,可以这样,你八月份的时候先暂估入库,借原材料贷,嗯,应付账款暂估,等到九月份的时候红冲掉,再重新按照发票入账,一点儿不影响你结转的。

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你好,八月份的时候直接借预付账款贷银行存款,九月份的时候再办理入库就行,借,原材料,借应交税费贷预付账款。
2022-09-17
摘要采购入库 借原材料 贷应付账款暂估
2022-05-14
材料暂估入库 已付款走预付账款 9月份红冲暂估的分录 按发票做账即可
2020-09-21
你好 ,最好还是做到7月账里
2022-07-05
你好     借  原材料   进项税  贷应付账款         借应付账款贷银行存款   
2021-02-25
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