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老师好,7月份采购一批原材料,7月份发票抵扣认证了,但是8月份仓库才入库做账,这比分录要怎么做,谢谢

2023-10-27 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-27 14:48

学员朋友您好,可以反结账到7月份补记,这样应交社会才会相符

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快账用户1642 追问 2023-10-27 14:55

怎么反结账

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快账用户1642 追问 2023-10-27 15:01

不做反结帐怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-10-27 15:05

,进入总账系统,接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账,选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6,最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了

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齐红老师 解答 2023-10-27 15:06

如果不返结账的话直接补借:原材料等, 应交税费应交增值税进项税额,应付账款

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学员朋友您好,可以反结账到7月份补记,这样应交社会才会相符
2023-10-27
同学你好 你是不是有暂估的
2022-07-18
你好;  你要按照  实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ;  而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ;    你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的  
2022-07-18
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
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