同学您好,那就用现金平吧
老师,就是我在调整以前的错账嘛,我就是发现很多是月初有余额,本期也没有发生,但实际已经不存在了这笔账,我如何销账啊,我一笔一笔去查账的可能性是不大,这个如何处理啊?
老师您好,我现在发现2020年多结转了一笔成本,但是账套没有 以前年度损益调整的这个科目,我应该如何做分录
老师,我现在发现2021年有两笔错账可以调在2021年12月吗,去年年底还没结账,如果这样和季报就不一致了,但年报是正确的了。
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀?
老师,我公司去买下了一个搅拌站含生产设备,前期投入100W都没票据怎么入账?
请教老师,用手机在电子税务局开票预览时没有开票人的名字是什么原因?谢谢
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
可不可以用跟法人之间的借款平啊
就是跟法人间的借款是不是用其他应收款啊,然后有的就是买的东西是现金的我就用法人的这个其他应收款去抵消可以不啊
帐上也没有那么多现金啊,我都是用跟法人借款这个抵消可以不啊
您好,是的,是可以平的