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我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀?

2023-03-29 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-29 17:38

您好,去年汇算清缴的时候已经调增了,那就和今年利润没有关系的,借:应付职工薪酬 238840 贷:以前年度损益调整 238840

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快账用户9901 追问 2023-03-29 17:43

我是小企业会计准则。那我这个会计分录写在2022年4季度对吗,写了之后,我就更正4季度的财报,就可以做2022年的汇算清缴了对吗

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齐红老师 解答 2023-03-29 17:48

您好,这个分录不影响2022年的利润啊,我觉得不用更正4季度财务呢

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您好,去年汇算清缴的时候已经调增了,那就和今年利润没有关系的,借:应付职工薪酬 238840 贷:以前年度损益调整 238840
2023-03-29
你好; 你说的是贷方还是借方的余额的 ; 这样才好判断 
2023-03-28
你这个并没有影响利润,所以说汇算清缴不会受这个影响的。
2022-05-16
你好,上面两笔是不对,你要是小企业准则应该调整未分配利润
2021-11-22
 你好;   你如果要想税前扣除 ; 如果折旧金额大 可以反结账 去21年12月末去补折旧 ;到时税前扣除的; 可以的   
2022-05-11
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