你好 增值税是销项-进项 附加税=实际交的增值税*12% 印花税=合同金额*万分之三 所得税=实际利润*所得税税率 您只有一个数据 算不出来
你好,一般纳税人?税率13%的,2万是含税金额的吗2/1.13*13%这个是缴纳的增值税附加税=增值税*7%印花税=2/1.13*万分之三所得税=(2/1.13-附加税-印花税)*5-?后面公式是什么
老师,带税金额64元(增值税税率按13%),还需要缴纳多少钱的税(所得税,印花税,附加税)?
小规模纳税人增值税5465.35,需要交哪些税,金额多少,写下公式老师,附加税和印花税还有水利基金所得税分别是多少
劳务公司,开3000万的发票,需要缴纳多少钱的税款,增值税附加税,企业所得税,印花税,企业所得税就按没有成本费用的算一下,
我一般纳税人,增值税13%的税率。我要跟人加税点大概是要加到多少的税点(增值税、附加税、印花税、企业所得税)
老师,你的意思是婚庆收到现金尾款的话,先存入公户,然后做借银行存款,贷预收账款(待清算)开发票再做,借预收账款,贷主营业务收入,
老师,那婚庆公司的尾款一般都收的是现金,怎么办,把现金存入公户再做账,还是直接按现金做啊,还是现金可以不确认收入啊,以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
我意思是印花税走不了在建工程里边吧,这个需要走税费及附加
什么情况下收到对方开给我们的发票借记在建工程
小规模还是季度不超三十万免增值税么
老师,请问每天的日记账里退货要怎么记录呀
老师好,上年第四季度成本算多了,现在账本调整过来了,现在我是需要回去更改第四季度企税报表还是等汇算清缴调整?汇算清缴调成本可以吗?
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师公司买给个人车到二手市场开票,这个要做收入确认吗
64是带税的销项税额
你好 是的 只有这一个数据 算不出来其他的税 税的公式我上面发你了 要有具体的数据 填写进去就可以算出来了