你好!按实际金额做费用,可以 借:银行存款 760 贷:以前年度损益调整760 平账
老师你好,我们公司为员工买的意外险,计入了福利费,金额是2000,开的普票,但是有一个员工离职了,退了一个人的意外险760,这样付款就是1240,但是开具的发票还是2000,对方没有开红字发票,而且还是去年的业务,已经在19年账里做过了,现在就是平差额760,老师我应该怎么调整账,使这个760平了
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师,我们现在有一个情况,我们公司买了一辆皮卡车用于项目,车子是11.4万,对公支付了11.2万,有2000元是施工队微信转给老板的,发票开了11.4万。 我们让老板开一个收据2000元给我们,方便我们财务平账,我们入账是这样,发票11.4万,对公11.2万,差额2000我们是挂在了股东上,然后以报销的形式转给了股东,我们现在就是需要2000元收据来做附件,可是对方不愿意写了,怎么处理?
您好,企业所得税汇算表:期间费用里有利息支出,纳税调整表里利息支出帐载金额和税收金额没带出来,不涉及到纳税调整,往期都按照自动生成的报表申报的,现在了解到这个数据要手动填写进去,往年的可以不做更正吗?
老师你好,你帮我确认一下这些商品的税率,最低税率是多少,谢谢
老师你好,和北京公司签建筑合同地址在重庆,预缴这块是就在重庆预缴吧?与北京无关?
老师,我们公司有个员工月工资7000,领导让我算一下还要给他最高发多少奖金,个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢?这个员工没有买社保,也没有专项附加扣除。
老师好,员工工资高,能通过发放差旅补助的形式避免一些个税吗
老师个人开给公司的工程发票需要公司代扣代缴个人所得税吗?
老师好,员工工资高,能通过发放差旅补助的形式避免一些个税吗
这道题36000和10800怎么算出来的
您好老师,我这边是一家国际酒店我想咨询一下关于酒店的相关业务,酒店的成本项都有哪些,具体要怎么划分部门?
呃,资产负债表上那个现金是不大准的,就是现金是亏了500多万,但是呢,他只有100万的注册注册金,如何调账能把这500万的那个现金调成正数和零?
老师你好,我的账套是小企业会计准则,没有以前年度损益调整这个科目,那怎么处理
你好!直接使用未分配利润科目
好的老师,谢谢
不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢