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老师你好 我计提缴纳社保时这样做的分录对吗

老师你好  我计提缴纳社保时这样做的分录对吗
2020-09-14 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 16:00

您好!分录做的没有问题!

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快账用户1233 追问 2020-09-14 16:08

那为什么应付职工薪酬会有贷方余额呢 哪里出错了吗 怎么查是哪里出错的

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齐红老师 解答 2020-09-15 08:20

您好!还需要做一个计提工资的分录,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资

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您好!分录做的没有问题!
2020-09-14
您好,您的分录不正确,
2022-09-03
计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保                  借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2023-06-30
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2024-03-27
同学,前任会计的分录结果没问题。但是业务关系不清晰。建议链接处理。https://m.acc5.com/news-zhichang/detail_65118.html。链接中其他应付款可以改成其他应收款
2020-09-05
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