同学你好 收到补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益 发生相关支出时: 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:其他收益 或者收到到时候可以直接 借:银行存款 贷:营业外收入
就业中心支付的稳岗返还该如何做会计分录
社会保险事业服务中心的企业稳岗返还的会计分录咋做
劳动就业管理服务中心给的稳岗返还如何做账
老师,收社保中心,返还到公账上的稳岗返还款。如何做分录?
企业收到社保中心支付的稳岗返还会计分录怎么做
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
好的,那老师有没有这种情况是直接 借:银行存款 借:管理费用(红字)
同学你好,那老师有没有这种情况是直接 借:银行存款 借:管理费用(红字)——有的企业是这样做的;但一般都是直接计入营业外收入的;
就是说这种情况和计入营业外收入和可以使用是吧
同学你好,就是说这种情况和计入营业外收入和可以使用是吧——是的;
好的谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快