同学您好 您可以调整的,但是前提是在没有期初余额的情况下
老师,我19年账套设置的会计科目,然后到20年还是一样没有变化,现在我9月份想要更改一下里面的科目明细,那这个19年的会计科目会不会也跟随变化的,还是19年的仍然不变的
老师,我是一名建筑会计,曾经我在的公司呢,那个建筑的那些帐,还有科目射的都比较随意,然后我觉得还是有些缺陷,我现在在另外一个建筑公司,我想把这个账规范一些我重新建一个账套,我想咨询您一下就是我们的项目呢,可以有好几个,然后我想每个都分开核算,我在设置账套的时候,不是要关项目核算呢,还是在明细科目下就直接写项目地名称,您能回复我一下吗,请直谢谢老师指导,谢谢。
麻烦请问一下 我2020年12月份新接了一个帐 然后我发现 在应交税金科目下有个增值税进项科目有上年结转余额 借方470 然后我问了一下之前的会计 她说是19年购买金税盘然后记在这个科目上了 那请问老师 这种情况的话 我在2020年12月份该怎么调这笔账啊 分录怎么做
老师,我想咨询个问题,我是2020年12月份接手的,然后今年就开始查账,查出来的问题都是18年和19年度就是会计给报错了,然后得涉及到罚款。就是我这个交接呀,是中间儿还有一个会计,这个是18年和19年是第一个会计做的,做的账中途呢,还有第二个会计,我从第二个会计那里把账接过来了。拿会计交接来说,18年和19年的账目弄错了,要罚款好几万,请问我有责任吗?责任的归属是什么样子的?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
或者有期初余额的话,那就需要先把期初余额删除了,然后改科目,改好以后再把余额补上去
你说的期初余额就是去年年末的余额吗
如果是新增会计科目要不要考虑期初余额
是的,新增科目的生没有期初余额的
新增的科目因为没有期初余额所以不要考虑期初的问题。中间修改科目是因为有期初余额所以要把期初余额删除吗
有变化的,就是科目需要调整的,有余额的改不了,旧先把余额删了,再改科目,科目改完了,再把余额填上去