回复:你好,要弄清楚预付账款发生的原因,如果你不想显示预付,最好在当月就让对方开票入账,若是采购设备类的最好货到后还开具发票入账再付款;如果是工程可以根据工程进度列“在建工程”。
预付账款余额大,转到应付账款之后。应付账款负数了。报表里还是在预付账款里显示金额。我不想预付显示金额该怎么弄?
预付账款期末余额在贷方,做资产负债表是应该负的放在预付账款里,还是正的放在应付账款里,同样应付账款出现这种问题怎么弄
建账时,快账软件科目余额表预付账款余额为负数,为什么报表选择了重分类,报表还是显示预付账款负数,而不是应付账款正数?
老师你好我用快账做账,没有用到预付账款这个科目,为什么资产负债表里预付账款会有数据呢?如果说期末余额是等于预付借方+应付借方得到的,为什么我用金蝶这个软件就不会显示预付账款金额呢?而且也看不到明细,只能看到表里有数据
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡