回复:你好,要弄清楚预付账款发生的原因,如果你不想显示预付,最好在当月就让对方开票入账,若是采购设备类的最好货到后还开具发票入账再付款;如果是工程可以根据工程进度列“在建工程”。
预付账款余额大,转到应付账款之后。应付账款负数了。报表里还是在预付账款里显示金额。我不想预付显示金额该怎么弄?
预付账款期末余额在贷方,做资产负债表是应该负的放在预付账款里,还是正的放在应付账款里,同样应付账款出现这种问题怎么弄
建账时,快账软件科目余额表预付账款余额为负数,为什么报表选择了重分类,报表还是显示预付账款负数,而不是应付账款正数?
老师你好我用快账做账,没有用到预付账款这个科目,为什么资产负债表里预付账款会有数据呢?如果说期末余额是等于预付借方+应付借方得到的,为什么我用金蝶这个软件就不会显示预付账款金额呢?而且也看不到明细,只能看到表里有数据
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?