您好,这里做的进项税额转出是因为管理不善造成的存货毁损,根据增值税条例规定,是要将其对应的进项税额做转出的,计入营业外支出科目,这是是可以在企业所得税税前扣除的。
因为管理不善而导致火灾,,怎么能进项税额转出呢?不应该直接计入管理费用吗?
外购的一批免税农产品生产的果汁因管理不善全部毁损,农产品的账面成本22620 计算进项税额转出的时候为什么用22620除以0.9 而不是直接用22620乘0.1来计算呢?
老师您好,自然灾害导致的工程物资损失计入营业外支出,而非自然灾害计入在建工程,也就是成本,但如果是非自然灾害中的管理不善呢,为什么存货的管理不善不计入成本,我看无形资产那企业自己原因造成的土地闲置费也不计入开发成本,所以只有在建工程的管理不善计入成本吗
老师,为什么由于收发过程中的差错导致的存货霉烂,其进项税额不计入管理费用,不需要转出呢?
因管理不善导致优质东北大米被老鼠吃掉,购入时已抵扣进项税额,账面成本为1万元,求应转出的进项税额
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡