应收 应付 预收预付 做项目中核算,其他应收款 其他应付款 增加明细科目,
老师好 我们是市政园林工程 刚换了一个软件 现在是新增加会计科目 我就想问问应收 应付 预收预付 其他应收款 其他应付款 这几个科目 还用在项目里边核算吗
老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款
老师好,我们在学习时关于往来账的科目运用是说,用了预付科目就不用应付科目,用了预收科目就不用应收科目,在实际工作中,比如有100个供应商,其中有50个先预付后来票,另50个是先来票后付款,那是不是前者用预付科目、然后一预到底,后者用应付科目呢?这样待业务发生很多时,方便对账吗
请问老师,酒店收入中,酒店收银用的是西软,会计入账,使用到的用几个科目,其他应付款-长款,还有,其他应收款-客账余款,请教老师,这两个科目主要是什么含义,能帮我解说一下吗?
老师好,先给员工油费补贴5000元,现在没票,后面用了才开票,这个预付5000元计入科目是其他应收款-某某员工吗?还是预付账款?
想问一下,印花税每季度一定要报吗,电子税务局说我逾期申报
老师 我想问下 企业是制造业 在前期投入阶段买了些零星的小工具,帐上我应该记在哪里
请问老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户让我公司先垫付为外包员工采购新年物资费用,我公司付了该费用,该供应商开专票给我公司,那我公司拿着专票可以抵扣吗?
采购合同已经签订好了,但是采购发票还没开,我可以按照合同直接入账 不做暂估吗?
老师你好,2863.4元,8个点的税款算出来应该是多少?
销售发票后面一定要附出库单吗
内账要怎么做?
继续上个问题,还是不知道怎么处理
我们是一家房地产公司,19年发票多开了,现在客户要办不动产证,合同上的金额和发票不一致怎么办
给顾客优惠500元发票怎么开,500元顾客用抽奖券抵
更正上面回复应收 应付 项目中核算 预收预付 其他应收款 其他应付款 增加明细科目
好的 谢谢老师
好的,我先回复别的学员了