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老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款

2022-10-06 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-06 11:13

你好,当时你们用什么支付出去的?有支付的证明吗? 直接补上就可以的,借其他应收款、贷银行存款等科目。

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快账用户9907 追问 2022-10-06 11:14

当时已经作为费用支出了,我总不能再支出一次吧

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快账用户9907 追问 2022-10-06 11:15

但是,它也不能作为营业外收入

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齐红老师 解答 2022-10-06 11:15

你好,那借银行存款,借管理费用负数做这个。

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快账用户9907 追问 2022-10-06 11:16

然后,再补一个,借其他应收款,贷银行吗

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齐红老师 解答 2022-10-06 11:16

你好,借银行存款贷其他应收款,借其他应收款贷管理费用做这个。我上面的是一步到位。

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快账用户9907 追问 2022-10-06 11:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-06 11:18

不用客气,节日快乐。

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相关问题讨论
你好,当时你们用什么支付出去的?有支付的证明吗? 直接补上就可以的,借其他应收款、贷银行存款等科目。
2022-10-06
对的是的你的其他应付款,这样做的话会出现负数余额。
2022-02-22
你好,同学,可以做 借:其他应付款7000 贷:其他应收款7000
2024-10-29
你好 ;    这个押金是你收到  要U退还给客户的吗?   
2021-09-15
你好,同学,这样的是可以的
2024-06-20
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