你好,可以和8月份一起报销的呢
请问老师我8月份开的教育经费发票能在六月份报销么,怎么做账,在6月份计提,8月份付款
#提问,老师员工7月份的报销款没报销现在报销的话能和8月份的一起付吗?还是必须分开?
#提问,老师现在报销8月份到11份的发票,直接不分月份贴一起可以吗?
老师,我们公司员工报销差发票没开出来,现在开的话,就是2022年的日期了,但是报销的费用是去年12月份的,现在一月份开出来的发票能用到去年12月份的费用报销上吗?
老师,我去年预提了员工报销费用,借管理费用,贷其他应付款-预提员工报销。今年一月份做账的时候凭证发票是必须要去年的吗,还是可以今年一二月份的
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
发票也没做账,就把两个月的付一起可以哦?
嗯嗯,可以的呢,做一起就行
老师,像这种付完款直接做到9月份的凭证里可以不?
可以,几个月之内的都可以跨月的