你好,填写增值税申报表资料时在出口退税系统
出口免抵退申报系统中“免抵退汇总数据采集”界面填写的“期末留底税额”;这个是在哪里填写啊
你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
留抵退税中,在填写留抵退税那张申请表的时候,有一个企业经营情况,上面的数字是自动跳出来的,想问一下,那个营业收入系统上是根据依据之前填的哪个表格的数据,还有资产总额
请教老师,生产企业今年新增出口,一直是内销大于外销,每月都要交纳增值税,想问下出口免抵退的税额什么时候才能抵销项?在申报免抵退数据时,填写“期末留抵税额”时填“0”有没有错误?
老师好,22年4月做未开票收入,8月开票做收入,25年3月查出22年8月未做红冲,跨年了会计分录如何做?申报表如何填?
我司为外贸企业,用于出口退税的购进发票金额要交买卖合同印花税吗
老师 去年暂估了成本 能用今年2.3月份的工资冲减吗?
老师好小规模纳税人扣缴端申报工资8千个税90元90元公司承担这个怎么工资个个税做会计分录?
请问老师,给法院汇款完,让自己去下载收据,缴款码填哪个啊,试看好几次都说不对,谢谢
老师,我想问一下,我们公司是小企业会计准则,我填2024年财务年报的时候,利润表里管理费用的业务招待费我填了我报表实际数,但是我销售费用里也有业务招待费数据,它没显示,我填完了就去填企业所得税汇算表,A105000表扣除类业务招待费支出那里账载金额我填了两个类目下业务招待费加总数,它提示我不对,我不明白年报里面只有管理费用类目下的业务招待费,那我销售费用类目下也有啊,怎么处理?
老师,利润表季报,上期金额填报的是上个季度的金额么?
公司收入是微信收款入什么科目做账
请老师看看这张科目余额表,其他应收款贷方发生额,与其他科目金额是不是不平,排除银行增加,谢谢老师
老师小规模农业公司购买了化肥凭证我做了借:原材料贷银行存款,因为银行支付了,在领用化肥用于种植水果使用时凭证,我做了借,生产成本贷原材,为什么资产负债表里存货还是没减少。?现在领用我做借:其他业务成本贷:原材料可以么?