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你好,老师。我司是生产型出口企业,当月需要缴纳增值税,没有退税。现在申报出口退税时,生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额(以负数填写)

2020-12-13 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-13 12:24

这个是需要看具体的公司情况,没有退税,可能是因为期末没有留抵税额,也可能是本月需要缴纳增值税,因为存在内销的情况下,是需要缴纳增值税平账的

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这个是需要看具体的公司情况,没有退税,可能是因为期末没有留抵税额,也可能是本月需要缴纳增值税,因为存在内销的情况下,是需要缴纳增值税平账的
2020-12-13
同学你好 只有当期形成留抵税额时,才能申报退税。 不能形成留抵税额,就暂不退税。
2022-11-14
你好,你的留抵税额已经用于出口退税了。当月是没有增量和存量可以退了。
2022-05-20
您好,是的,免抵税额缴纳附加税 免抵税额是指内销的应纳税额因为出口退税的原因,没有向税务机关缴纳的税款,但是同时企业也少取得了出口退税的税款,也就是税务机关用出口应退给纳税人的税款抵免了这部分的应纳税额,相当于纳税人实际上还是缴纳了的,并不是税收的优惠政策,不能免除本来应该缴纳的增值税附带缴纳城建税的纳税义务,因此这个“免抵税额”应该计入到城建税的计税依据当中,不能因为征管方式的改变(简化手续)而减少城建税的计税依据
2024-06-01
你好,你这个先申报的增值税在申报的出口退税吗?
2023-12-11
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