同学你好,麻烦你换个浏览器试试,或者换台电脑试试,谢谢。
出口退税备案采集“运输方式代码”和“研发设备服务代码”无法选择怎么办?
長乐股份公司为尝直税一般纳税人,适用的增值税稅率为13%h,存货采用实际成本法核算、期末存货采用“成本与可变现净值凯低法”。其2022年12月份部分业务如下。要求:根据经济业务编写会计分录。(10)21日.出售自动数控设备、原值为50000元,累计折旧为30000元未计提固定资产减值准备。小(11))25日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元用银行存款代垫运杂费200元,己办妥托收手续。.(12)28日,公司以前签付的付款期为3个月、面值为11300元的银行承兑汇票到期、无力支付(13)31日、采用双倍余领选减法计提生产用设备的折旧、该设备于11月18日购入,原价为1200000元、预计使用寿命为5年、预计净残值率为4%。中(14)经股东大会决议,当年向股东分配现金股利150000元。“(15)该公司适用的所得税税率为25%、当年利润总额为600000元。发生会计业务与纳税处理存在差别的交易和事项:①国债利息收入1000元.②非公益性捐赠支出100000元按税法规定不允许税
爱德公司增值税的纳税申报广州爱德有限责任公司(以下简称爱德公司)为增值税一般纳税人,主要从事计算机的生产、进口以及销售,所售产品适用增值税税率为13%。公司地址:广州市番禺区市桥清河路xxx号,主管税务机关:国家税务总局广州市番禺区税务局市桥分局,统一社会信用代码:990178954096688233,开户银行及账户:中国建设银行清河路办事处105100098903,法定代表人:张明峰,财务负责人:谭明明,税务会计:谢利芳。202x年9月5日下午,谢利芳准备申报缴纳8月的增值税,她查账得知增值税8月的期初余额为未交增值税5320元。同时,谢利芳将公司8月份相关增值税的各项业务整理如下:(1)8月1日,销售自产计算机200台,不含税单价为4000元,同时,应对方要求,为其提供送货服务(公司未设独立运输车队),收取不含税运输费用2000元,开具增值税专用发票。(2)8月2日,购进原材料1000件,增值税专用发票注明货款300000元,税款39000元。(3)8月5日,公司举行促销活动,售出自产计算机100台,原不含税售价为每台4000元,现给予8%的折扣,开具增值税专用发票时销售额和折扣
爱德公司增值税的纳税申报广州爱德有限责任公司(以下简称爱德公司)为增值税一般纳税人,主要从事计算机的生产、进口以及销售,所售产品适用增值税税率为13%。公司地址:广州市番禺区市桥清河路xxx号,主管税务机关:国家税务总局广州市番禺区税务局市桥分局,统一社会信用代码:990178954096688233,开户银行及账户:中国建设银行清河路办事处105100098903,法定代表人:张明峰,财务负责人:谭明明,税务会计:谢利芳。202x年9月5日下午,谢利芳准备申报缴纳8月的增值税,她查账得知增值税8月的期初余额为未交增值税5320元。同时,谢利芳将公司8月份相关增值税的各项业务整理如下:(1)8月1日,销售自产计算机200台,不含税单价为4000元,同时,应对方要求,为其提供送货服务(公司未设独立运输车队),收取不含税运输费用2000元,开具增值税专用发票。(2)8月2日,购进原材料1000件,增值税专用发票注明货款300000元,税款39000元。(3)8月5日,公司举行促销活动,售出自产计算机100台,原不含税售价为每台4000元,现给予8
北方公司为增值税一般纳税人,增值税率13%,原材料采用计划成本法核算。2019年8月1日,原材料结存2000千克,计划成本为50元/千克,"材料成本差异"账户借方余额1000元。未计提存货跌价准备。北方公司8月份发生如下业务:(1)8月12日,北方公司持银行汇票600000元购入原材料10000千克,增值税专用发票上注明货款480000元、增值税62400元,对方代垫包装费和运输费8400元(增值税普通发票)。验收入库时,发现短缺50千克,经查明为途中定额自然损耗,按实际数量验收入库。剩余票款退回并存入银行。(2)8月20日,生产A产品领用原材料5000千克,车间管理部门领用500千克。(3)8月31日,原材料可变现净值310000元。要求:写出上述业务的会计分录(只需做一下二三题,上一次得到的答案是一堆乱码,谢谢)
借用备用金和归还备用金是否影响现金流量表,应放哪一项
请教一下,非常感谢!丙公司是出票人,丙公司并不存在,应该导致票据无效吧,对无效的票据保证,保证应该无效吧? 为什么题目丁公司还要承担票据的保证责任?
老师您好,应交税费-应交增值税 可以作为企业的费用税前扣除吗?
老师您好,个税手续费返还交增值税,我们是小规模计入的是营业外收入,增值税申报表收入含手续费收入和利润表不含手续费收入就会不一致,老师这个可以吗。谢谢您
老师,凭证公司由小规模纳税人变更为一般纳税人后,需要重新新建账套做账吗?
老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
老师好,我前阵子去了家新单位,请问现在发票都是在国税平台上操作了,针对每月发票认证,电子发票现在如何判定是进项抵扣联?我看他们打出来了两张,拿其中一张做进项联?我仔细对看了下区别,一样的,为啥那张就是进项联?还是说她们只是打出来两张,其中一张做进项联保存,还有一联进项票做账用的?
老师,如果库存商品实际没库存啦,预先开票出去,那么怎么暂估,以什么为依据暂估
老师,合同履约成本科目在编制资产负债表的时候一般是放在哪个科目里面核算,还有合同结算科目
25年小规模的印花税还减半嘛