您, 有的数据 给您填写上了,没有数据 填写不上 借:固定资产清理 累计折旧 实际折旧的金额 贷:固定资产 100000 销售变价: 借:银行存款 480000 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 480000/1.13*0.13 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
老师请教一下。我公司7月收到二手车市场发票(普票)10万轿车。老板朋友赠给我们老板的。已入固定资产帐,借:固定资产10万贷:营业外收入10万。8月份又转给我老板另外一家公司。我们双方签了车辆买卖协议车价48万卖给他们。二手车市场普票已开48万给对方。但是我公司未开票。那我公司要如何做账?具体分录怎么写?请老师把上例的数据带上各科目。谢谢老师。
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,我们是一般纳税人6月刚成立的公司,执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机,分24个月还款。6月签合同预付了3万定金,做的分录借:预付账款3万,贷:银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元,挖机2购车杂费1152元,2年后还完贷款开发票。我做的分录借:管理费用2656元,贷:银行存款2656元。没收到发票是不是做错了,应该计入应付账款里啊。做错了如何调整,7 月大征期已完成报税。第二个问题:7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万,挖机1车款81.4万,利息费用34496元,挖机2车款49.9万,利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票,现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款,挖机1每月还款30354元,挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录,下月计提折旧设备按十年可以吗,怎么写分录。谢谢,请老师多多指教
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
谢谢老师精彩解答,我没开票给买家。只是把二手车交易市场普票给对方。我公司也要交增值税销项税吗?我这边做账凭证能用发票复印件吗?还是说我必须要开票给对方呢?
您好, 您固定资产已经入账了,您现在把固定资产处理就通过固定资产清理,这个科目 没有开发票,您按照您的合同价做账也可以,需要正常缴纳增值税
好的谢谢老师。就是报税时候要报13%的税?480000/1.13(不含税额)=424778 .76元,424778.76*13%=55221.2元增值税要交这么多是吗?
您好, 是的,您如果是一般纳税人,就是按照不含税的金额乘以13%计算销项税额,然后您也有进项,还可以抵扣,
谢谢老师。还是上面例子。我公司7月份收到赠与轿车10万(只有二手车市场普票)。已入账,8月份卖出(只有二手车市场普票48万和双方签定的协议价48万)。已计提折旧费1500元。我公司是一般纳税人.对方钱未付。如何做账?要做3笔分录吗?1,借:固定资产清理98500,累计折旧1500贷:固定资产10万。2.借:其他应收款48万贷:固定资产清理424778.76,应交税费_应交增值税销项税55221.24。3,借:固定资产清理326278.76。贷:资产处置损益326278.76。这样做对吗?最后余额在哪个科目
您好, 是这样的,您这个资产处置收益是在贷方属于卖赚了, 然后没有收到钱,把其他应收款换成应收账款,这个科目,
好的多谢老师。那我还要把做账系统里7月份这笔固定资产(轿车)。卡片清除吗?(我们用的是用友软件)。资产入账还要建资产卡片。卖出。帐做了,当时建的固定资产卡片还要做转出吗?
你好, 用友软件的操作,我不太熟悉,
哦好的,谢谢老师。请教您一下。我公司2017年12月购买的轿车2250300元(进项税额:326966.67,不含税额:1923333.33元)购置税:192333.3元。车子装饰费615668.41元。固定资产入账原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07)今年7月卖了.买卖协议价48万元。我公司未开票(只有二手车交易市场普票48万元),我们一般纳税人。如何账务处理,具体分录怎么(带数据)。谢谢老师!
您好, 折旧一共多少金额
累计折旧:1267185.85元
谢谢老师。请教您一下。我公司2017年12月购买的轿车2250300元(进项税额:326966.67,不含税额:1923333.33元)购置税:192333.3元。车子装饰费615668.41元。固定资产入账原值:(2539001.74+792333.33=2731335.07),累计折旧额:1267185.85元。今年7月卖了.买卖协议价2250300元。我公司未开票(只有二手车交易市场普票48万元),我们一般纳税人。如何账务处理,具体分录怎么(带数据)。谢谢老师!
借:固定资产清理 1464149.22 累计折旧 1267185.85 贷:固定资产 2731335.07 销售变价: 借:银行存款 480000 贷:固定资产清理 424778.76 应交税费一 应交增值税(销项税额) 55221.24 结转固定资产清埋: 清理亏损时 借: 资产处置损益559370.46 贷:固定资产清理559370.46