你好 本月红冲多计提的!
老师,请问下计提出来的跟实际社保还款数字不一样怎么办?计提190实际次月拉出来社保185,这种怎么办呢
计提工资次月发放社保当月计提当月发放,怎么操作起来有点乱?比如发放的工资单是九月,代扣的社保是十月的。那计提9月工资的时候实际发放多少还不知道呢,因为我们次月25发工资,10号前就得计提啊,这个计提数字不一定和发放的一致。
老师,上一个会计做计提社保扣缴社保其他应付款社保按照上个月的工资表社保代扣员工数来扣,实际当月的社保不是按本月的工资表代扣数来做账吗导致我现在做账应该怎么做
之前22年5月份的政策缓缴了社保,养老,医疗等数据在税务局上就是0,没办法核对计提数据与实际扣款是否一致。 现在缓缴结束,养老这块可以一次性缴纳了,发现税务跳出来的数据跟我计提的数据有点差异,这接下来该怎么操作
老师:工资这块:实际工作中当月工资次月发放,但是当月工资表出不来,到次月发工资前才出来。这个怎么计提,社保,个税这块又怎么做账?
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
收到代付社保资金分录是什么
上月资金余额+本月净利润+应收款=本月资金余额+本月应收款-本月应付款公式成立吗
净利润中需要提取并支付给股东作为股利的,没提取之前,不是应该在净利润中吗
老师,公司几年前购买车辆已经付款未开票,账上应付账款借方一直挂着余额,发票追不回,现在想把这笔账做平,会计分录怎么做?需要注意什么?谢谢
老师,那有的时候少计提呢
补提 计提本来就是会计估计,有点差异,正常的