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老师,我的减免税额280期末余额是在借方的,错了吗?我是放在六月抵扣,所以做账在六月,借应交减免税,贷管理负数

2020-09-05 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 15:41

你好,实际已经抵扣了是吗,你可以把它结转到转出未交增值税里面的。

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快账用户8287 追问 2020-09-05 15:51

抵扣了,在六月抵扣,现在六月账已经结了

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快账用户8287 追问 2020-09-05 15:52

怎么做分录在七月

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齐红老师 解答 2020-09-05 15:57

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款

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快账用户8287 追问 2020-09-05 15:59

做这笔就平帐阳吗,老师

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齐红老师 解答 2020-09-05 16:02

你好 是的 就没有余额了

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你好,实际已经抵扣了是吗,你可以把它结转到转出未交增值税里面的。
2020-09-05
你好,你是说应交税费科目吗?
2020-09-07
结转到转出未交增值税的
2020-11-08
您好 请问可以把科目余额表截图我看看吗
2021-10-16
你好,你也可以结转到结转到转出未交增值税
2023-07-14
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