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当月做无票收入,当月还做结转成本分录吗,如果不做那所得税呢 当月无票收入分录 借:应收账款-无票收入 100000 贷:应交税金-销项税额8256.88 贷:主营业务收入:91743.12 无票收入分录这么做对吗? 我们是建筑企业,税率9

2020-09-04 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 11:18

你好,是的, 月无票收入分录 借:应收账款-无票收入 100000 贷:应交税金-销项税额8256.88 贷:主营业务收入:91743.12

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快账用户2242 追问 2020-09-04 11:20

如果当月不做结转成本分录是不是要按无票收入交所得税

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快账用户2242 追问 2020-09-04 11:21

如果做了结转成本分录也不是真实发生的

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齐红老师 解答 2020-09-04 11:21

你好,是的,如果当月不做结转成本分录是要按无票收入交所得税

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快账用户2242 追问 2020-09-04 11:24

结转成本分录:借:主营业务成本80000贷库存商品-暂估,这样做可以吗

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齐红老师 解答 2020-09-04 11:28

你好,可以的,不过要先做,借库存商品,贷应付账款--暂估

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你好,是的, 月无票收入分录 借:应收账款-无票收入 100000 贷:应交税金-销项税额8256.88 贷:主营业务收入:91743.12
2020-09-04
你好!你这个建议你先问下管理员,看怎么样做。不然你这样很容易重复交税。
2021-03-08
你好,实际业务的没有风险,只要你能申报了就可以有可能你申报的时候它会提示。
2022-11-11
可以的,内账可以这样区分
2020-08-01
你好;    扣减做 :借    应收账款   负数  贷主营业务收入负数 ; 销项税负数   
2022-08-26
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